ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
04.09.2018 №1347
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы»,утвержденную постановлением администрации города Арзамасаот 16 февраля 2018 года № 218
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Нижегородской области от 05.06.2018г. №408 «О порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек » ,решением Арзамасской городской Думы от 27.07.2018 г. №73, от 24.08.2018г. №91 « О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 22.12.2017г. № 174 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов.»:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020годы» (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 16 февраля 2018года № 218 следующие изменения:
В паспорте Программы:
Пункт 1.11«Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) изложить в следующей реакции:
1.11.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) | Тыс. руб.
|
- Пункт 12 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
1.12.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | |||||
Итого по Программе: | Источники финансирования | Годы | Всего за период реализации Программы | ||
2018 | 2019 | 2020 | |||
Всего, в т.ч.: | 178190,7 | 163571,3 | 163571,3 | 505333,3 | |
Местный бюджет, в т.ч. | 168854,0 | 163571,3 | 163571,3 | 495996,6 | |
Капвложения | - | - | - | ||
Прочие расходы | 168854,0 | 163571,3 | 163571,3 | 495996,6 | |
Областной бюджет, в т.ч. | 2644,3 | - | - | 2644,3 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 2644,3 | - | - | 2644,3 | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | 6692,4 | - | - | 6692,4 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 6692,4 | - | - | 6692,4 | |
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы |
1.1.3. Таблицу 1 Система программных мероприятий изложить в следующей редакции:
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы , тыс.руб. | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | всего | ||||||||||||
Цель Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас. | Всего | 178190,7 | 163571,3 | 163571,3 | 505333,3 | ||||||||||
Местный бюджет | 168854,0 | 163571,3 | 163571,3 | 495996,6 | |||||||||||
Областной бюджет | 2644,3 | - | - | 2644,3 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | - | - | 6692,4 | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | ||||||||||||
Задачи 1 Программы: Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры. | Всего | 106881,7 | 94192,0 | 94192,0 | 295265,7 | ||||||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 | |||||||||||
Областной бюджет | 2632,9 | - | - | 2632,9 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1: | Прочие расходы | 2018-2020 | МКУ «ЦКО «Культура»; МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина; МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК МАУК «ПК и О им.А.П.Гайда-ра | Всего | 106881,7 | 94192,0 | 94192,0 | 295265,7 | |||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 | |||||||||||
Областной бюджет | 2632,9 | - | - | 2632,9 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Задача 2 Программы: Обеспечение доступа населению города к культурным ценностям. | Всего | 48793,1 | 47408,6 | 47408,6 | 143610,3 | ||||||||||
Местный бюд- жет | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 | |||||||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 | Прочие расходы | 2018-2020 | ЦБС; МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО | Всего | 48793,1 | 47408,6 | 47408,6 | 143610,3 | |||||||
Местный бюджет | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 | |||||||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Задача 3 Программы: Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала. | Всего | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 60791,8 | ||||||||||
Местный бюджет | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 60791,8 | |||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 | Прочие расходы | 2018- 2020 | МБУК Арза- масский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 60791,8 | |||||||
Местный бюджет | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 60791,8 | |||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Задача 4 Программы: Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся, посетителей, работников, а также материальных ценностей учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры от возможных несчастных случаев, случаев пожаров. Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры. Взаимодействие с местными органами безопасности по вопросам предотвращения опасных проявлений и ситуаций. | Всего | - | - | - | - | ||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина; МБУК «Арзамасский театр драмы»; ЦБС; МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО; МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | - | - | - | - | |||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Задача 5 Программы: Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций | Всего | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | ||||||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | |||||||||||
Областной | - | - | - | - | |||||||||||
Федеральный | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5 | Прочие расходы | 20182020 | МКУ «ЦКО «Культура» | Всего | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | |||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | |||||||||||
Областной | - | - | - | - | |||||||||||
Федеральный | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
1.1.4. Таблицу 2 Перечень программных (подпрограммных мероприятий) изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб. тыс. рублей (по годам) | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная Программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Всего | 178190,7 | 163571,3 | 163571,3 | 505333,3 | ||||
Местный бюджет | 168854,0 | 163571,3 | 163571,3 | 495996,6 | |||||
Областной бюджет | 2644,3 | - | - | 2644,3 | |||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | - | - | 6692,4 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Цель муниципальной Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас. | Всего | 178190,7 | 163571,3 | 163571,3 | 505333,3 | ||||
Местный бюджет | 168854,0 | 163571,3 | 163571,3 | 495996,6 | |||||
Областной бюджет | 2644,3 | - | - | 2644,3 | |||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | - | - | 6692,4 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Задачи 1 Программы: - Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры. 1.Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 106881,7 | 94192,0 | 94192,0 | 295265,7 | ||||
Местный бюджет | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 | |||||
Областной бюджет | 2632,9 | - | - | 2632,9 | |||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.1 | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | Прочие расходы | 2018-2020 | МКУ «ЦКО «Культура» ЦБС; МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО; МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 |
Местный бюджет | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.2 | Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры. | Прочие расходы | 2018 -2020 | МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | Всего | 51325,7 | 49628,8 | 49628,8 | 150583,3 |
Местный бюджет | 51032,8 | 49628,8 | 49628,8 | 150290,4 | |||||
Областной бюджет | 292,9 | - | - | 292,9 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.3 | Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению. | Прочие Расходы | 2018-2020 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 |
Местный бюджет | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.4 | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 9045,0 | - | - | 9045,0 |
Местный бюджет | 45,0 | - | - | 45,0 | |||||
Областной бюджет | 2340,0 | - | - | 2340,0 | |||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Задача 2 Программы: - Обеспечение доступа населения города к культурным ценностям. 2. Подпрограмма 2 «Наследие» | Всего | 48793,1 | 47408,6 | 47408,6 | 143610,3 | ||||
Местный бюджет | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 | |||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | |||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.1 | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела, в т.ч.:
| Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 31834,9 | 31005,0 | 31005,0 | 93844,9 | |
Местный бюджет | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | |||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | |||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.1.1 | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей | Прочие расходы | 2018-2020 | ЦБС | Всего | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 |
Местный бюджет | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.1.2 | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | Прочие расходы | 2018-2020 | ЦБС | Всего | 43,8 | - | - | 43,8 |
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | |||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.2 | Основное мероприятие Развитие музейного дела, в т.ч.:
| Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |
Местный бюджет | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.2.1 | Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 2018- 2020 | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | Всего | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 |
Местный бюджет | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Задача 3 Программы: Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала. 3.Подпрограмма 3 «Досуг»
| Всего | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 60791,8 | ||||
Местный бюджет | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 60791,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.1 | Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 9388,7 | 9174,2 | 9174,2 | 27737,1 |
Местный бюджет | 9388,7 | 9174,2 | 9174,2 | 27737,1 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.2 | Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 4898,5 | 4772,2 | 4772,2 | 14442,9 |
Местный бюджет | 4898,5 | 4772,2 | 4772,2 | 14442,9 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.3 | Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | Прочие расходы | 2018-2020 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 6306,4 | 6152,7 | 6152,7 | 18611,8 |
Местный бюджет | 6306,4 | 6152,7 | 6152,7 | 18611,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.4 | Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | Прочие расходы | 2018-2020 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | - | - | - | - |
Местный бюджет | - | - | |||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.5 | Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15 | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | - | - | - | - |
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
4.
| Задача 4 Программы: Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры. Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
4.1 | Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений. | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина; МБУК «Арзамасский театр драмы»; ЦБС; МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО; МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | - | - | - | - |
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
5.
| Задача 5 Программы: Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | |||
Местный бюджет | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
5.1 | Предоставление услуг финансово - экономического обслуживания учреждениям, подведомственным департаменту культуры и туризма | Прочие расходы | 2018-2020 | МКУ «ЦКО «Культура» | Всего | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 |
Местный бюджет | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - |
1.1.5.Таблицу 5. изложить в следующей редакции:
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | |||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Наименование и содержание услуги: | Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | ||||||||||||||
Показатель | Количество учащихся | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 | 1259 | 1259 | 1259 | 51325,7 | 49628,8 | 49628,8 | |||||||||
1.2 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры | 1259 | 1259 | 1259 | 51325,7 | 49628,8 | 49628,8 | |||||||||
Наименование | Услуга по показу спектаклей | ||||||||||||||
Показатель объема | Количество спектаклей | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 | 282 | 292 | 302 | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | |||||||||
1.3 Основное мероприятие: 1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 282 | 292 | 302 | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | |||||||||
Наименование | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | ||||||||||||||
Показатель | Количество посещений пользователей | ||||||||||||||
Подпрограмма 2 | 267 000 | 268 000 | 269 000 | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | |||||||||
2.1 Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | 267 000 | 268 000 | 269 000 | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | |||||||||
Наименование | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | ||||||||||||||
Показатель | Количество посетителей | ||||||||||||||
Подпрограмма 2 | 55 920 | 56 500 | 57 000 | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | |||||||||
2.2 Основное мероприятие: | 55 920 | 56 500 | 57 000 | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | |||||||||
Наименование | Услуга по организации культурного досуга | ||||||||||||||
Показатель | Количество мероприятий | ||||||||||||||
Подпрограмма 3 | 75 | 80 | 85 | 9388,7 | 9174,2 | 9174,2 | |||||||||
3.1 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
| 75 | 80 | 85 | 9388,7 | 9174,2 | 9174,2 | |||||||||
Наименование | Развитие традиционного народного художественного творчества | ||||||||||||||
Показатель | Количество мероприятий | ||||||||||||||
Подпрограмма 3 | 185 | 190 | 195 | 4898,5 | 4772,2 | 4772,2 | |||||||||
3.2 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований 3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 185 | 190 | 195 | 4898,5 | 4772,2 | 4772,2 | |||||||||
Наименование | Организация массового отдыха жителей | ||||||||||||||
Показатель | Количество мероприятий | ||||||||||||||
Подпрограмма 3 | 65 | 70 | 75 | 6306,4 | 6152,7 | 6152,7 | |||||||||
3.3 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения 3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 65 | 70 | 75 | 6306,4 | 6152,7 | 6152,7 | |||||||||
1.1.6. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Наименование | «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы» | всего | 168854,0 | 163571,3 | 163571,3 | 495996,6 |
Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса | ||||||
Подпрограмма 1 | «Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры» | всего | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 |
Мероприятие 1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 | |
Мероприятие 1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры | МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | 51032,8 | 49628,8 | 49628,8 | 150290,4 | |
1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 | |
1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 45,0 | - | - | 45,0 | |
Подпрограмма 2 | «Наследие» | Всего | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 |
2.1 Основное мероприятие: | Развитие библиотечного дела , в т.ч. | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | |
Мероприятие 2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей | ЦБС | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | |
2.2 Основное мероприятие: | Развитие музейного дела, в т.ч. | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |
2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |
Подпрограмма 3 | «Досуг» | Всего | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 60791,8 |
Мероприятие 3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий | МБУК Арзамасский ГДК | 9388,7 | 9174,2 | 9174,2 | 27737,1 | |
3.2. Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | МБУК Арзамасский ГДК | 4898,5 | 4772,2 | 4772,2 | 14442,9 | |
3.3 Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | МАУК «ПКиО им. А.П.Гайдара» | 6306,4 | 6152,7 | 6152,7 | 18611,8 | |
3.4 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара | - | - | - | - | |
3.5 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул.К.Маркса, д.15 | МБУК Арзамасский ГДК | - | - | - | - | |
Подпрограмма 4 | «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего | - | - | - | - |
Мероприятие 4.1Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений. | Муниципальные бюджетные и автономные учреждения | - | - | - | - | |
Подпрограмма 5 | «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 |
Мероприятие 5.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма | МКУ «ЦКО «Культура» | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 |
1.1.7. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы , тыс.руб. | |||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | всего | |||||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020годы» | Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса | Всего | 178190,7 | 163571,3 | 163571,3 | 505333,3 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 168854,0 | 163571,3 | 163571,3 | 495996,6 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 2644,3 | - | - | 2644,3 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | - | - | 6692,4 | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры | Всего | 106881,7 | 94192,0 | 94192,0 | 295265,7 | |||||||||||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 2632,9 | - | - | 2632,9 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы1 | Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 106881,7 | 94192,0 | 94192,0 | 295265,7 | |||||||||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 2632,9 | - | - | 2632,9 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | Прочие расходы | 2018-2020 | МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения | Всего | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 | ||||||||||||
Местный бюджет | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ№2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | Всего | 51325,7 | 49628,8 | 49628,8 | 150583,3 | ||||||||||||
Местный бюджет | 51032,8 | 49628,8 | 49628,8 | 150290,4 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 292,9 | - | - | 292,9 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 | ||||||||||||
Местный бюджет | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 9045,0 | - | - | 9045,0 | |||||||||||||
Местный бюджет | 45,0 | - | - | 45,0 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 2340,0 | - | - | 2340,0 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Наследие» Основное мероприятие 2.1: Развитие библиотечного дела , в т.ч. | Всего | 48793,1 | 47408,6 | 47408,6 | 143610,3 | |||||||||||||||
Местный бюджет | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Всего | 31834,9 | 31005,0 | 31005,0 | 93844,9 | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному информационному и справочному обслуживанию | Прочие расходы | 2018-2020 | ЦБС | Всего | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | ||||||||||||
Местный бюджет | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2.1.2 Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 43,8 | - | - | 43,8 | |||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2 Развитие музейного дела, в т.ч. | Всего | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |||||||||||||||
Местный бюджет | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Всего | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | ||||||||||||||||
2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | Местный бюджет | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | ||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Досуг» | Всего | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 67791,8 | |||||||||||||||
Местный бюджет | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 67791,8 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3 | Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 67791,8 | |||||||||||||
Местный бюджет в т.ч. | 20593,6 | 20099,1 | 20099,1 | 67791,8 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3.1 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 9388,7 | 9174,2 | 9174,2 | 27737,1 | ||||||||||||
Местный бюджет | 9388,7 | 9174,2 | 9174,2 | 27737,1 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3.2 Сохранение и поддержка художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 4898,5 | 4772,2 | 4772,2 | 14442,9 | |||||||||||||
Местный бюджет | 4898,5 | 4772,2 | 4772,2 | 14442,9 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3.3 Расходы по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | Прочие Расходы | 2018-2020 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 6306,4 | 6152,7 | 6152,7 | 18611,8 | ||||||||||||
Местный бюджет- | 6306,4 | 6152,7 | 6152,7 | 18611,8 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3.4 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | Прочие Расходы | 2018-2020 | Всего | - | - | - | - | |||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3.5 Расходы по переводу Городской Дом культуры в здание по адресу ул. К.Маркса д. 15 | Прочие расходы | Муниципальные бюджетные и автономные учреждения | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | - | - | - | - | ||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего | - | - | - | - | |||||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 4 | Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | - | - | - | - | |||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4.1Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений. | Прочие Расходы | Всего | - | - | - | - | ||||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | - | - | |||||||||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | - | - | ||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 5 | Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | |||||||||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5.1.Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма | Прочие расходы | 2018-2020 | МКУ « ЦКО «Культура» | Всего | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | ||||||||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1871,6 | 1871,6 | 5665,5 | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||||||
- В паспорте Подпрограммы 1:
1.2.1.Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме -285972,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 97588,8 тысяч рублей;
2019 год – 94192,0 тысяч рублей;
2020год- -94192, 0 тысяч рублей.
1.2.2.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.3. Таблицу 8 изложить в следующей редакции:
п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1, тыс. рублей (по годам) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» Цели муниципальной Подпрограммы 1: Сохранение лучших образцов отечественного музыкального и драматического искусства, поддержка творческой молодежи и юных дарований. Задачи муниципальной Подпрограммы 1: - Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства; создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.
| Всего | 106881,7 | 94192,0 | 94192,0 | 295265,7 | ||||
Местный бюджет | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 | |||||
Областной бюджет | 2632,9 | - | - | 2632,9 | |||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Всего | 106881,7 | 94192,0 | 94192,0 | 295265,7 | |||||
Местный бюджет | 96588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 | |||||
Областной бюджет | 2632,9 | - | - | 2632,9 | |||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Всего | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 | |||||
1.1 | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | Прочие расходы | 2018 -2020 | МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры | Местный бюджет | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 |
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.2 | Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры. | Прочие расходы | 2018 -2020 | МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | Всего | 51325,7 | 49628,8 | 49628,8 | 150583,3 |
Местный бюджет | 51032,8 | 49628,8 | 49628,8 | 150290,4 | |||||
Областной бюджет | 292,9 | - | - | 292,9 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.3 | Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению. | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 |
Местный бюджет | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.4 | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 9045,0 | - | - | 9045,0 |
Местный бюджет | 45,0 | - | - | 45,0 | |||||
Областной бюджет | 2340,0 | - | - | 2340,0 | |||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - |
1.2.4. Таблицу 11 изложить в следующей редакции :
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Наименование и содержание услуги: | Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | |||||
Показатель | Количество учащихся | |||||
Подпрограмма 1 | 1259 | 1259 | 1259 | 51325,7 | 49628,8 | 49628,8 |
1.2 Основное мероприятие: 1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 1259 | 1259 | 1259 | 51325,7 | 49628,8 | 49628,8 |
Наименование | Услуга по показу спектаклей | |||||
Показатель объема | Количество спектаклей | |||||
Подпрограмма 1 | 282 | 292 | 302 | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 |
1.3 Основное мероприятие: | 282 | 292 | 302 | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 |
1.2.5. Таблицу 12 изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Подпрограмма 1 | «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | всего | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 |
Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса | ||||||
Мероприятие 1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 | |
Мероприятие 1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры | МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | 51032,8 | 49628,8 | 49628,8 | 150290,4 | |
1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 | |
1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 45,0 | - | - | 45,0 |
1.2.6. Таблицу 13 изложить в следующей редакции:
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы , тыс.руб. | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | Всего | ||||||||||||
Подпрограмма 1«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 106881,7 | 94192,0 | 94192,0 | 295265,7 | ||||||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 | |||||||||||
Областной бюджет | 2632,9 | - | - | 2632,9 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы1 | Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 106881,7 | 94192,0 | 94192,0 | 295265,7 | ||||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 94192,0 | 94192,0 | 285972,8 | |||||||||||
Областной бюджет | 2632,9 | - | - | 2632,9 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | Прочие расходы | 2018-2020 | МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения | Всего | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 | |||||||
Местный бюджет | 2743,2 | 1743,2 | 1743,2 | 6229,6 | |||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | Всего | 51325,7 | 49628,8 | 49628,8 | 150583,3 | |||||||
Местный бюджет | 51032,8 | 49628,8 | 49628,8 | 150290,4 | |||||||||||
Областной бюджет | 292,9 | - | - | 292,9 | |||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению 1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 | |||||||
Местный бюджет | 43767,8 | 42820,0 | 42820,0 | 129407,8 | |||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 9045,0 | - | - | 9045,0 | |||||||||
Местный бюджет | 45,0 | - | - | 45,0 | |||||||||||
Областной бюджет | 2340,0 | - | - | 2340,0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | 6660,0 | |||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||
1.3. В паспорте Подпрограммы 2:
1.3.1.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
|
1.3.2. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |
| Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы 2, тыс. рублей (по годам) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | |
Подпрограмма 2 «Наследие» Цель муниципальной Подпрограммы 2: Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса
Задача муниципальной Подпрограммы 2: .Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Повышение доступности и качества музейных услуг.
| Всего | 48793,1 | 47408,6 | 47408,6 | 143610,3 | |||||
Местный бюджет | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 | ||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | ||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
Всего | 48793,1 | 47408,6 | 47408,6 | 143610,3 | ||||||
Местный бюджет | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 | ||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | ||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
2.1. | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела: | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК ЦБС | Всего | 31834,9 | 31005,0 | 31005,0 | 93844,9 | |
Местный бюджет | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | ||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | ||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
2.1.1 | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК ЦБС | Всего | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | |
Местный бюджет | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | |||||||
2.1.2. | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК ЦБС | Всего | 43,8 | - | - | 43,8 | |
Местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | ||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
2.2 | Основное мероприятие: Развитие музейного дела | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | Всего | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |
Местный бюджет | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
2.2.1 | Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 2018-2020 | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | Всего | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |
Местный бюджет | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
1.3.3. Таблицу 17 изложить в следующей редакции:
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Наименование | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | |||||||||
Показатель | Количество посещений пользователей | |||||||||
Подпрограмма 2 | 267000 | 268000 | 269000 | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | ||||
2.1 Основное Развитие библиотечного дела | 267000 | 268000 | 269000 | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | ||||
Наименование | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | |||||||||
Показатель | Количество посетителей | |||||||||
Подпрограмма 2 | 55920 | 56500 | 57000 | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 1 | |||
2.2 Основное | 55920 | 56500 | 57000 | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | ||||
1.3.4. Таблицу 18. « Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Подпрограмма 2 | «Наследие» | всего | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 |
2.1 Основное мероприятие: | Развитие библиотечного дела, в т.ч. | Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 |
Мероприятие 2.2.Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслужи ванию пользователей | ЦБС | 31791,1 | 31005,0 | 31005,0 | 93801,1 | |
2.2 Основное мероприятие: | Развитие музейного дела, в т.ч. | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |
2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 |
1.3.5.Таблицу 19 изложить в следующей редакции:
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы , тыс.руб. | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | всего | ||||||
Подпрограмма 2 «Наследие» | Всего | 48793,1 | 47408,6 | 47408,6 | 143610,3 | ||||
Местный бюджет | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 | |||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | |||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 | Прочие расходы | 2018-2020 | Всего | 48793,1 | 47408,6 | 47408,6 | 143610,3 | ||
Местный бюджет | 48749,3 | 47408,6 | 47408,6 | 143566,5 | |||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | |||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
-Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей; | Прочие расходы | 22018-2020 | ЦБС | Всего | 31791,1 | 31005,0 | 331005,0 | 93801,1 | |
Местный бюджет | 31791,1 | 31005,0 | 331005,0 | 93801,1 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
- Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания; | Прочие расходы | Всего | 43,8 | - | - | 43,8 | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | 11,4 | |||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | 32,4 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
- Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 22018-2020 | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ | Всего | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |
Местный бюджет | 16958,2 | 16403,6 | 16403,6 | 49765,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - |
2.Департаменту внутренней политики и связям с общественностью (Фомина Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н..В.
Мэр города Арзамаса М.Л.Мухин