Дорогие пользователи, у нас новый сайт. Перейти на новую версию сайта.
Постановление 1565 от 08.12.2016
Скачать документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

__08.12.2016___ №___1565___

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие образования городского округа город Арзамас

на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением

администрации города Арзамаса от 05.11.2014 № 1925

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Арзамасской городской Думы от 05.04.2016 г. № 34 «Об утверждении Порядка рассмотрения Арзамасской городской Думой проектов муниципальных программ городского округа город Арзамас и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа город Арзамас», решением Арзамасской городской Думы от 25.11.2016 № 102 «О рекомендациях по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса Нижегородской области от 05.11.2014 № 1925»

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы» (далее-Программа), утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.11.2014 № 1925, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1.Пункт 1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам» изложить в следующей редакции:

«

1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам

Наименование подпрограммы

Годы

Всего за период реализации Программы

2015

2016

2017

Всего по Программе

307743,9

342938,9

332369,2

983052,0

Подпрограмма 1

105598,8

126238,9

125237,8

357075,5

Подпрограмма 2

116252,3

126114,8

118628,1

360995,2

Подпрограмма 3

50471

53603,1

52153,6

156227,7

Подпрограмма 4

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

Подпрограмма 5

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

».

1.1.2.Подпункт 1.12.1. «Департамент образования администрации города Арзамаса» пункта 1.12.«Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по исполнителям» изложить в следующей редакции:

«

1.12.1. Департамент образования администрации города Арзамаса

2015

2016

2017

Всего

Итого, в т.ч.:

1017313,0

1129573,6

1113679,9

3260566,5

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1017313,0

1129573,6

1113679,9

3260566,5

Местный бюджет, в т.ч.:

290763,5

322386,4

308359,3

921509,2

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

290763,5

322386,4

308359,3

921509,2

Областной бюджет, в т.ч.:

726549,5

805320,6

805320,6

2337190,7

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

726549,5

805320,6

805320,6

2337190,7

Федеральный бюджет, в т.ч.:

-

1866,6

-

1866,6

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.1.3.Подпункт 1.12.3. «Департамент строительства» пункта 1.12. «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по исполнителям» изложить в следующей редакции:

«

1.12.3. Департамент строительства

Итого, в т.ч.

629,5

3697,1

9050,0

13376,6

капвложения

629,5

3697,1

9050,0

13376,6

Прочие расходы

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

629,5

3697,1

9050,0

13376,6

капвложения

629,5

3697,1

9050,0

13376,6

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.1.4. Подпункт 1.12.6. «Итого по Программе» пункта 1.12. «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по исполнителям» изложить в следующей редакции:

«

1.12.6. Итого по Программе

2015

2016

2017

Всего

Итого, в т.ч.:

1037939,7

1153506,2

1141069,9

3332515,8

Капвложения

629,5

3697,1

9050,0

13376,6

Прочие расходы

1037310,2

1149809,1

1132019,9

3319139,2

Местный бюджет, в т.ч.:

307743,9

342938,9

332369,2

983052,0

Капвложения

629,5

3697,1

9050,0

13376,6

Прочие расходы

307114,4

339241,8

323319,2

969675,4

Областной бюджет, в т.ч.:

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

Федеральный бюджет, в т.ч.:

-

1866,6

-

1866,6

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.2.В пункте 2.5. Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий таблицу 1 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы, тыс.руб.

2015

2016

2017

Всего

Цель программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина

Всего

1037939,7

1153506,2

1141069,9

3332515,8

Местный бюджет

307743,9

342938,9

332369,2

983052,0

Областной бюджет

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

Федеральный бюджет

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 1 программы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании

Всего

466447,0

543847,9

540980,2

1551275,1

Местный бюджет

105598,8

126238,9

125237,8

357075,5

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»

Всего

466447,0

543847,9

540980,2

1551275,1

Местный бюджет

105598,8

126238,9

125237,8

357075,5

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего

480171,3

513649,3

506162,6

1499983,2

Местный бюджет

116252,3

126114,8

118628,1

360995,2

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

Всего

480171,3

513649,3

506162,6

1499983,2

Местный бюджет

116252,3

126114,8

118628,1

360995,2

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 3 программы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности.

всего

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Местный бюджет

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»

Всего

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Местный бюджет

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 4 программы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

Всего

25636,9

28391,5

27235,9

81264,3

Местный бюджет

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

Областной бюджет

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

Всего

25636,9

28391,5

27235,9

81264,3

Местный бюджет

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

Областной бюджет

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 5 программы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования.

Всего

15213,5

14014,4

14537,6

43765,5

Местный бюджет

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Областной бюджет

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

Всего

15213,5

14014,4

14537,6

43765,5

Местный бюджет

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Областной бюджет

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.3.В пункте 2.7. Индикаторы достижения цели программы

1.3.1. В таблице 2. «Индикаторы достижения цели Программы» в строке 6. «Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» слова «63» заменить на «62,2».

1.3.2. В таблице 3. «Сведения о показателях непосредственных результатов реализации муниципальной программы» строку 1 «Численность детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования» и строку 2 «Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет» в следующей редакции:

«

N
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Численность детей 1 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования

чел.

5156

5259

5804

5932

5932

2

Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет, в т.ч.

- за счет ввода негосударственного детского сада;

- оказание услуг по присмотру и уходу индивидуальными предпринимателями;

- за счет создания дополнительных мест в действующих детских садах

единиц

11

140

304

150

154

6

6

6

6

».

1.4 В пункте 2.8 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе» изложить в следующей редакции:

«

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
подпрограммы

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
и содержание услуги:

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Показатель объема
услуги:

Количество потребителей муниципальной услуги

Подпрограмма
1 «Развитие дошкольного образования»

5438

5729

5729

425279,2

489731,1

489357,3

Основное
мероприятие
1.1 . Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция)

334823,6

377833,8

377567,4

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций

90455,6

111897,3

111789,9

Наименование
и содержание услуги:

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

Показатель объема
услуги:

Количество потребителей муниципальной услуги

Подпрограмма
2 «Развитие общего образования»

9402

9590

9590

378628,9

404088,2

404172,1

Основное
мероприятие
1.1 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (образовательная субвенция)

321556,5

343581,6

343581,6

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций

57072,4

60506,6

60590,5

Наименование
и содержание услуги:

Предоставление дополнительного образования детям

Показатель объема
услуги:

Количество потребителей муниципальной услуги

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

3119

3119

3119

47741,9

50015,7

50029,7

Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования

3119

3119

3119

40157,7

42498,9

42512,9

Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

Наименование
и содержание услуги:

Организация отдыха детей в каникулярное время

Показатель объема
услуги:

Количество потребителей муниципальной услуги

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей»

5509

5539

5539

16791,5

17382,85

15803,7

Основное мероприятие 1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного лагеря «Водопрь»

309

309

309

8623,9

8502,9

8775,4

Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций»

2680

2710

2710

4794,3

4776,25

4794,3

Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок»

1495

1495

1495

693,2

667,3

693,1

Основное мероприятие 1.6. «Организация палаточного лагеря»

75

75

75

232,9

232,2

232,2

Основное мероприятие 1.7. «Организация профильных смен для одаренных детей»

200

200

200

462

462

462

Основное мероприятие 1.8.

«Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

750

750

750

1985,2

2742,2

846,7

Наименование и содержание работы:

1.Работа по проведению профилактических и аварийных ремонтов коммунальных (инженерных) сетей, а также обслуживание, ремонт зданий и обслуживание земельных участков муниципальных учреждений социальной сферы

Показатель объема работы:

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

48935,5

48753,9

46813,6

Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций»

-

-

-

48935,5

48753,9

46813,6

».

1.5 В пункте 2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы

всего

307743,9

342938,9

332369,2

983052

департамент образования

290763,5

322386,4

308359,3

921509,2

Департамент потребительского рынка и услуг

8766,7

9338,6

7443,1

25548,4

Департамент строительства

629,5

3697,1

9050,0

13376,6

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

всего

105598,8

126238,9

125237,8

357075,5

Департамент образования

98187,8

119238,8

118641,4

336068,0

департамент строительства

629,5

403,7

-

1033,2

Департамент потребительского рынка и услуг

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

Основное мероприятие 1.2.

Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования

Департамент строительства

629,5

403,7

-

1033,2

Мероприятие 1.2.1.

Строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ д/с №34

Департамент строительства

629,5

403,7

-

1033,2

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с №34

Департамент строительства

_

-

_

-

Основное мероприятие 1.4

Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)

Департамент образования

391,0

330,0

640,0

1361,0

Основное мероприятие 1.5.

Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Департамент образования

-

800,0

-

800,0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч.

МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3»,

частных организаций дошкольного образования

Департамент образования

92889,9

2434,3

1437,7

116768,6

2377,3

2494

116661,2

2377,3

2494

326319,7

7188,9

6425,7

Основное мероприятие 2.2.

Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации

Департамент потребительского рынка и услуг

6301,5

6284,4

6284,4

18870,3

Основное мероприятие 2.3.

Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания

Департамент потребительского рынка и услуг

480,0

312,0

312,0

1104,0

Основное мероприятие 2.4.

Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования

Департамент образования

4906,9

1340,2

1340,2

7587,3

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

всего

116252,3

126114,8

118628,1

360995,2

Департамент образования

116252,3

123354,0

116578,1

356184,4

Департамент строительства

-

2760,8

2050,0

4810,8

Основное мероприятие 1.2.

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Департамент образования

1548,3

-

211,7

1760,0

Основное мероприятие 1.3.

Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством

Департамент образования

1607,9

1607,9

1607,9

4823,7

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций

Департамент образования

61487,0

66116,9

66106,8

193710,7

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Департамент строительства

-

2760,8

2050,0

4810,8

Основное мероприятие 2.3.

Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

2673,6

6875,3

1838,1

11387

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

48935,5

48753,9

46813,6

144503,0

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования

всего

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Департамент образования

42886,8

46086,3

44636,8

133609,9

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Основное мероприятие 1.1.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования

Департамент образования

40157,7

42498,9

42512,9

125169,5

Основное мероприятие 1.2.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Основное мероприятие 1.9.

Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности

Департамент образования

2729,1

3587,4

2123,9

8440,4

Подпрограмма 4

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей

всего

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

Департамент образования

21869,4

23073,0

17345,5

62287,9

Департамент строительства

-

532,6

7000,0

7532,6

Департамент потребительского рынка и услуг

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного лагеря «Водопрь»

Департамент образования

8623,9

8740,9

8775,4

26140,2

Основное мероприятие 1.2.

Строительство очистных сооружений детского загородного лагеря «Водопрь»

Департамент строительства

-

532,6

7000,0

7532,6

Основное мероприятие 1.3.

Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)

Департамент образования

7063,1

8071,9

2388,5

17523,5

Основное мероприятие 1.4.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей

Департамент образования

4794,3

4872,5

4794,3

14461,1

Основное мероприятие 1.5.

Организация пришкольных площадок

Департамент образования

693,2

693,5

693,1

2079,8

Основное мероприятие 1.6.

Организация палаточного лагеря

Департамент образования

232,9

232,2

232,2

697,3

Основное мероприятие 1.7.

Организация профильных смен для одаренных детей

Департамент образования

462,0

462,0

462,0

1386,0

Основное

Мероприятие 1.8.

Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха детей на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

Департамент потребительского рынка и услуг

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

Подпрограмма 5

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

всего

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

департамент образования

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Основное мероприятие 1.1.

Финансово-экономическое обслуживание сферы образования

Департамент образования

7427,7

6827,1

7225,3

21480,1

Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования

Департамент образования

4139,5

3807,2

3932,2

11878,9

».

1.6. В пункте 2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» таблицу 6 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Источники расходов

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2015

2016

2017

всего

Наименование муниципальной программы:

Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы

Всего

1037939,7

1153506,2

1141069,9

3332515,8

расходы

местного бюджета

307743,9

342938,9

332369,2

983052,0

расходы

областного бюджета

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

расходы

федерального бюджета

-

1866,6

-

1866,6

расходы

внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 1:

Развитие дошкольного образования

Всего

466447,0

543847,9

540980,2

1551275,1

расходы

местного бюджета

105598,8

126238,9

125237,8

357075,5

расходы

областного бюджета

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

расходы

федерального бюджета

-

1866,6

-

1866,6

расходы

внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 2:

Развитие общего образования

всего

480171,3

513649,3

506162,6

1499983,2

Расходы

Местного бюджета

116252,3

126114,8

118628,1

360995,2

Расходы

Областного бюджета

363919,0

387534,5

387534,5

1138988,0

Расходы

Федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы

Внебюджетных фондов

-

-

-

-

Прочие источники

(собственные средства предприятий, средства населения и пр)

-

-

-

-

Подпрограмма 3:

Развитие дополнительного образования

всего

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Расходы

Местного бюджета

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Расходы

Областного бюджета

-

-

-

-

Расходы

Федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы

Внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 4:

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей

всего

25636,9

28391,5

27235,9

81264,3

Расходы

Местного бюджета

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

Расходы

Областного бюджета

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Расходы

Федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы

Внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 5:

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

всего

15213,5

14014,4

14537,6

43765,5

Расходы

Местного бюджета

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Расходы

Областного бюджета

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Расходы

Федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы

Внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

».

1.7 В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:

1.7.1.Пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

459036,0

536847,8

534383,8

1530267,6

Департамент образования

Капвложения

Прочие расходы

459036,0

536847,8

534383,8

1530267,6

Местный бюджет, в т.ч.:

98187,8

119238,8

118641,4

336068,0

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

98187,8

119238,8

118641,4

336068,0

Областной бюджет, в т.ч.:

360848,2

415742,4

415742,4

1192333,0

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

360848,2

415742,4

415742,4

1192333,0

Федеральный бюджет, в т.ч.:

-

1866,6

-

1866,6

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

629,5

403,7

-

1033,2

капвложения

629,5

403,7

-

1033,2

Прочие расходы

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

629,5

403,7

-

1033,2

капвложения

629,5

403,7

-

1033,2

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего, в т.ч.

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

Капвложения

Прочие расходы

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

Местный бюджет, в т.ч.

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

капвложения

Прочие расходы

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

466447

543847,9

540980,2

1551275,1

Местный бюджет, в т.ч.

105598,8

126238,9

125237,8

357075,5

капвложения

629,5

403,7

-

1033,2

Прочие расходы

104969,4

125835,2

125237,8

356042,3

Областной бюджет, в т.ч.

360848,2

415742,4

415742,4

1192333,0

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

360848,2

415742,4

415742,4

1192333,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

1866,6

-

1866,6

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.7.2. В пункте 2.1. «Характеристика текущего состояния» в абзаце 14 слова «В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 2016 году в пяти детских садах (МБДОУ д/с № 36,44,45,50,51) должна быть создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов.» изложить в следующей редакции: «В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 2016 году в МБДОУ д/с № 45 должна быть создана универсальная безбарьерная среда для реализации инклюзивного образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ.».

1.7.3. В пункте 2.2. «Цели и задачи Подпрограммы» таблицу 2 «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Подпрограммы,

тыс. руб.

2015

2016

2017

всего

Всего по подпрограмме: Развитие дошкольного образования

Всего

466447

543847,9

540980,2

1551275,1

Местный бюджет

105598,8

126238,9

125237,8

357075,5

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники

-

-

-

-

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.

Всего

466447

543847,9

540980,2

1551275,1

Местный бюджет

105598,8

126238,9

125237,8

357075,5

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 1 подпрограммы: Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения города.

Всего

361868,7

419142,7

416382,4

1197393,8

Местный бюджет

1020,5

1533,7

640,0

3194,2

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч.

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

340784,3

390851,2

390851,2

1122486,7

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

340784,3

390851,2

390851,2

1122486,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных организациях дошкольного образования посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с законодательством (православный детский сад)

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

1437,7

8833,6

8833,6

19104,9

Местный бюджет

Областной бюджет

1437,7

8833,6

8833,6

19104,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей сирот в муниципальных дошкольных образовательных организациях

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования, в т.ч.

капвложения

2015-2017

Департамент строительства

всего

629,5

403,7

-

1033,2

Местный бюджет

629,5

403,7

-

1033,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.1. строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ д/с №34

капвложения

2015-2017

Департамент строительства

Всего

629,5

403,7

-

1033,2

Местный бюджет

629,5

403,7

-

1033,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.2. Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с №34

капвложения

2015-2016

Департамент строительства

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

20063,9

24891,2

24891,2

69846,3

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

20063,9

24891,2

24891,2

69846,3

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

391

330

640

1361

Местный бюджет

391

330

640

1361

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

2666,6

-

2666,6

Местный бюджет

-

800,0

-

800,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

1866,6

-

1866,6

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Введение ФГОС дошкольного образования, в т.ч.

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.6.1.

Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные организации в соответствии с ФГОС

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.6.2.

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Формирование электронной базы данных очередников и воспитанников

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8.

Создание условий для повышения квалификации работников

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.9.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 подпрограммы: Создание условий для предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями.

Всего

104578,3

124705,2

124597,8

353881,3

Местный бюджет

104578,3

124705,2

124597,8

353881,3

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», частных организаций дошкольного образования

прочие

2015 2017

Департамент образования

Всего

92889,9

116768,6

116661,2

326319,7

Местный бюджет

92889,9

116768,6

116661,2

326319,7

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.1.Содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.2.Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.3.

Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления детей в ДОУ

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2. Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные организации

2015-2017

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего

6301,5

6284,4

6284,4

18870,3

Местный бюджет

6301,5

6284,4

6284,4

18870,3

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания

2015-2017

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего

480

312

312

1104

Местный бюджет

480

312

312

1104

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4.

Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций дошкольного образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

4906,9

1340,2

1340,2

7587,3

Местный бюджет

4906,9

1340,2

1340,2

7587,3

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.7.4. В пункте 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» таблицу 4. «Сведения о показателях непосредственных результатов реализации муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Таблица 4. Сведения о показателях

непосредственных результатов реализации муниципальной подпрограммы

N
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Численность детей 1 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования

чел.

5156

5259

5804

5932

5932

2

Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет, в т.ч.

- за счет ввода негосударственного детского сада;

- оказание услуг по присмотру и уходу индивидуальными предпринимателями;

- за счет создания дополнительных мест в действующих детских садах.

единиц

11

140

304

150

154

6

6

6

6

».

1.7.5 В пункте 2.7. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

всего

105598,8

126238,9

125237,8

357075,5

Департамент образования

98187,8

119238,8

118641,4

336068,0

Департамент строительства

629,5

403,7

-

1033,2

Департамент потребительского рынка и услуг

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

Основное мероприятие 1.2.

Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования

Департамент строительства

629,5

403,7

-

1033,2

Мероприятие 1.2.1.

Строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ д/с №34

Департамент строительства

629,5

403,7

-

1033,2

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с №34

Департамент строительства

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4

Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)

Департамент образования

391,0

330,0

640,0

1361,0

Основное мероприятие 1.5.

Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей –инвалидов и детей с ОВЗ

Департамент образования

-

800,0

-

800,0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч.

МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», частных организаций дошкольного образования

Департамент образования

92889,9

2434,3

1437,7

116768,6

2377,3

2494,0

116661,2

2377,3

2494,0

326312,7

7188,9

6425,7

Основное мероприятие 2.2.

Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные организации

Департамент потребительского рынка и услуг

6301,5

6284,4

6284,4

18870,3

Основное мероприятие 2.3.

Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания

Департамент потребительского рынка и услуг

480,0

312,0

312,0

1104,0

Основное мероприятие 2.4.

Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования

Департамент образования

4906,9

1340,2

1340,2

7587,3

».

1.8 В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» (далее – Подпрограмма)

1.8.1. Пункт 1.2. «Основания для разработки Подпрограммы» паспорта Подпрограммы после абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания:

«Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями";

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".».

1.8.2. Пункт 1.10 таблицы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

480171,3

513649,3

506162,6

1499983,2

Департамент образования

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

480171,3

510888,5

504112,6

1495175,4

Местный бюджет, в т.ч.:

116252,3

123354

116578,1

356184,4

Капвложения

Прочие расходы

116252,3

123354

116578,1

356184,4

Областной бюджет, в т.ч.:

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет, в т. ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

-

2760,8

2050,0

4810,8

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

2760,8

2050,0

4810,8

капвложения

-

2760,8

2050,0

4810,8

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

480171,3

513649,3

506162,6

1499983,2

Местный бюджет, в т.ч.

116252,3

126114,8

118628,1

360995,2

капвложения

-

2760,8

2050,0

4810,8

Прочие расходы

116252,3

123354

116578,1

356184,4

Областной бюджет, в т.ч.

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.8.3. В пункте 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» в таблице 2 «Перечень подпрограммных мероприятий»:

1.8.3.1. Строку «Всего по подпрограмме: «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:

«

Всего по подпрограмме: «Развитие общего образования»

Всего

480171,3

513649,3

506162,6

1499983,2

Местный бюджет

116252,3

126114,8

118628,1

360995,2

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.8.3.2. Строки «Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья», «Задача 1 подпрограммы: Повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов» изложить в следующей редакции:

«

Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья

Всего

480171,3

513649,3

506162,6

1499983,2

Местный бюджет

116252,3

126114,8

118628,1

360995,2

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 1 подпрограммы: Повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Всего

366375,2

389142,4

389354,1

1144871,7

Местный бюджет

3156,2

1607,9

1819,6

6583,7

Областной бюджет

363219

387534,5

387534,5

1138288,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.8.3.3. Строку «Задача 2 подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования» изложить в следующей редакции:

«

Задача 2 подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования

Всего

113796,1

124506,9

116808,5

355111,5

Местный бюджет

113096,1

124506,9

116808,5

354411,5

Областной бюджет

700,0

-

-

700,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.8.3.4. Строки «Основное мероприятие 2.3 Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций», «Основное мероприятие 2.4. Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 2.3.

Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

3373,6

6875,3

1838,1

12087

Местный бюджет

2673,6

6875,3

1838,1

11387

Областной бюджет

700

-

-

700

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

48935,5

48753,9

46813,6

144503,0

Местный бюджет

48935,5

48753,9

46813,6

144503,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.8.4. В таблице 3. «Сведения об индикаторах цели подпрограммы» пункта 2.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» в строке 1 «Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» слова «63» заменить на слова «62,2».

1.8.5. В пункте 2.7. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

всего

116252,3

126114,8

118628,1

360995,2

Департамент образования

116252,3

123354,0

116578,1

356184,4

Департамент строительства

-

2760,8

2050,0

4810,8

Основное мероприятие 1.2.

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Департамент образования

1548,3

-

211,7

1760,0

Основное мероприятие 1.3.

Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством

Департамент образования

1607,9

1607,9

1607,9

4823,7

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций, в т.ч. МКОУ КШ № 8вида

Департамент образования

61487,0

4414,6

66116,9

5516,3

66106,8

5516,3

193710,7

15447,2

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Департамент строительства

-

2760,8

2050

4810,8

Основное мероприятие 2.3.

Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

2673,6

6875,3

1838,1

11387

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

48935,5

48753,9

46813,6

144503,0

».

1.9. В разделе 3.3.Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»:

1.9.1. В паспорте Подпрограммы пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

42886,8

46086,3

44636,8

133609,9

Департамент образования

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

42886,8

46086,3

44636,8

133609,9

Местный бюджет, в т.ч.:

42886,8

46086,3

44636,8

133609,9

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

42886,8

46086,3

44636,8

133609,9

Областной бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т. ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

Всего, в т.ч.

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Местный бюджет, в т.ч.

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Местный бюджет, в т.ч.

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.9.2. В пункте 2.5. «Перечень подпрограммных мероприятий» таблицу 2 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Всего по подпрограмме: Развитие дополнительного образования

Всего

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Местный бюджет

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Цель подпрограммы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности

Всего

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Местный бюджет

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача подпрограммы: обеспечение доступности дополнительного образования

Всего

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Местный бюджет

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования

прочие

2015-2017

Департамент образования,

Всего

40157,7

42498,9

42512,9

125169,5

Местный бюджет

40157,7

42498,9

42512,9

125169,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

Прочие

2015-2017

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

Всего

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Местный бюджет

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

обеспечение условий повышения эффективности и качества труда, результативности, кадровой обеспеченности

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Введение эффективного контракта в организациях дополнительного образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Проведение конференций, семинаров, заседаний методических объединений для педагогов школ и УДОД

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8.

Создание доступной среды для получения дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.9. Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

2729,1

3587,4

2123,9

8440,4

Местный бюджет

2729,1

3587,4

2123,9

8440,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.9.3. В пункте 2.7. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования

всего

50471,0

53603,1

52153,6

156227,7

Департамент образования

42886,8

46086,3

44636,8

133609,9

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Основное мероприятие 1.1.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования

Департамент образования

40157,7

42498,9

42512,9

125169,5

Основное мероприятие 1.2.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Основное мероприятие 1.9.

Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности

Департамент образования

2729,1

3587,4

2123,9

8440,4

».

1.10.В разделе 3.4 Подпрограммы 4 « Организация отдыха оздоровления и занятости детей»

1.10.1.В Паспорт подпрограммы внести следующие изменения:

1.10.1.1 Из пункта 1 .1. «Наименование подпрограммы» слово «летнего» исключить.

1.10.1.2. Из пункта 1.2. «Основания для разработки Подпрограммы» абзацы 19, 20, 22 исключить.

1.10.1.3. Пункт 1.10.«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

23651,7

25116,7

19389,2

68157,6

Департамент образования

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

23651,7

25116,7

19389,2

68157,6

Местный бюджет, в т.ч.:

21869,4

23073

17345,5

62287,9

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

21869,4

23073

17345,5

62287,9

Областной бюджет, в т.ч.:

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет, в т. ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

-

532,6

7000,0

7532,6

капвложения

-

532,6

7000,0

7532,6

Прочие расходы

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

532,6

7000,0

7532,6

капвложения

-

532,6

7000,0

7532,6

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего, в т.ч.

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

Местный бюджет, в т.ч.

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

25636,9

28391,5

27235,9

81264,3

Местный бюджет, в т.ч.

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

капвложения

-

532,6

7000,0

7532,6

Прочие расходы

23854,6

25815,2

18192,2

67862,0

Областной бюджет, в т.ч.

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.10.2. В пункте 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» таблицу 2 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

N

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

2015

2016

2017

всего

Всего по подпрограмме: «Организация отдыха и оздоровление детей»

Всего

25636,9

28391,5

27235,9

81264,3

Местный бюджет

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

Областной бюджет

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Цель подпрограммы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

Всего

25636,9

28391,5

27235,9

81264,3

Местный бюджет

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

Областной бюджет

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача подпрограммы: Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Всего

25636,9

28391,5

27235,9

81264,3

Местный бюджет

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

Областной бюджет

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного лагеря «Водопрь»

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

8623,9

8740,9

8775,4

26140,2

Местный бюджет

8623,9

8740,9

8775,4

26140,2

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.

Строительство очистных

сооружений детского загородного лагеря «Водопрь»

капвложения

2016-2017

Департамент строительства

Всего

-

532,6

7000,0

7532,6

Местный бюджет

-

532,6

7000,0

7532,6

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

8845,4

10115,6

4432,2

23393,2

Местный бюджет

7063,1

8071,9

2388,5

17523,5

Областной бюджет

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

4794,3

4872,5

4794,3

14461,1

Местный бюджет

4794,3

4872,5

4794,3

14461,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Организация пришкольных площадок

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

693,2

693,5

693,1

2079,8

Местный бюджет

693,2

693,5

693,1

2079,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Организация палаточного лагеря

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

232,9

232,2

232,2

697,3

Местный бюджет

232,9

232,2

232,2

697,3

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Организация профильных смен для одаренных детей

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

462,0

462,0

462,0

1386

Местный бюджет

462,0

462,0

462,0

1386

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8.

Оплата труда и питания детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

прочие

2015-2017

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

Местный бюджет

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.9. Осуществление безопасности детей и контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.10.3. В пункте 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 4

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей

всего

23854,6

26347,8

25192,2

75394,6

Департамент образования

21869,4

23073,0

17345,5

62287,9

Департамент строительства

-

532,6

7000,0

7532,6

Департамент потребительского рынка и услуг

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного лагеря «Водопрь»

Департамент образования

8623,9

8740,9

8775,4

26140,2

Основное мероприятие 1.2.

Строительство очистных сооружений детского загородного лагеря «Водопрь»

Департамент строительства

-

532,6

7000,0

7532,6

Основное мероприятие 1.3.

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)

Департамент образования

7063,1

8071,9

2388,5

17523,5

Основное мероприятие 1.4.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций

Департамент образования

4794,3

4872,5

4794,3

14461,1

Основное мероприятие 1.5.

Организация пришкольных площадок

Департамент образования

693,2

693,5

693,1

2079,8

Основное мероприятие 1.6.

Организация палаточного лагеря

Департамент образования

232,9

232,2

232,2

697,3

Основное мероприятие 1.7.

Организация профильных смен для одаренных детей

Департамент образования

462,0

462,0

462,0

1386

Основное

Мероприятие 1.8.

Оплата труда и питания детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

Департамент потребительского рынка и услуг

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

».

1.11.В разделе 3.5 Подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»:

1.11.1. В паспорте подпрограммы пункт 1.10 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Департамент образования

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Местный бюджет, в т.ч.:

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Областной бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т. ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Администрация города Арзамаса

Всего, в т.ч.

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

капвложения

Прочие расходы

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Местный бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.:

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

капвложения

Прочие расходы

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Федеральный бюджет, в т. ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

15213,5

14014,4

14537,6

43765,5

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

15213,5

14014,4

14537,6

43765,5

Местный бюджет, в т.ч.

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Областной бюджет, в т.ч.

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.11.2. В пункте 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» таблицу 2 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

N

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Всего по подпрограмме: "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

Всего

15213,5

14014,4

14537,6

43765,5

Местный бюджет

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Областной бюджет

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Цель подпрограммы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов в сфере образования

Всего

15213,5

14014,4

14537,6

43765,5

Местный бюджет

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Областной бюджет

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача подпрограммы: обеспечение эффективности системы образования

Всего

15213,5

14014,4

14537,6

43765,5

Местный бюджет

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Областной бюджет

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.

Финансово-экономическое обслуживание сферы образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

7427,7

6827,1

7225,3

21480,1

Местный бюджет

7427,7

6827,1

7225,3

21480,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие

1.2.

Реализация полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций

прочие

2015-2017

Администрация города Арзамаса

Всего

1305,4

1191,7

1191,7

3688,8

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

1305,4

1191,7

1191,7

3688,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

прочие

2015-2017

Администрация города Арзамаса

Всего

2340,9

2188,4

2188,4

6717,7

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

2340,9

2188,4

2188,4

6717,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

4139,5

3807,2

3932,2

11878,9

Местный бюджет

4139,5

3807,2

3932,2

11878,9

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.11.3. В пункте 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 5

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

всего

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

департамент образования

11567,2

10634,3

11157,5

33359,0

Основное мероприятие 1.1.

Финансово-экономическое обслуживание сферы образования

Департамент образования

7427,7

6827,1

7225,3

21480,1

Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования

Департамент образования

4139,5

3807,2

3932,2

11878,9

».

  1. Отделу по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Лабзина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н.В.

Глава администрации И.В.Киселев