Постановление 294 от 12.03.2019
Скачать документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

12.03.2019 № 294

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 15.02.2018 №215 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 05.12.2018 № 1808)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2018 № 157 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 15.02.2018 № 215 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 05.12.2018 №1808), следующие изменения:

1.1 В паспорте Программы пункты 1.11.-1.12.6. изложить в следующей редакции: «

1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам

Наименование подпрограммы

Годы

Всего за период реализации Программы

2018

2019

2020

2021

Всего по Программе:

362 203,9

442 287,3

460 628,1

431 773,8

1 696 893,1

Подпрограмма 1

125 930,2

183 967,0

183 278,5

183 278,5

676 454,2

Подпрограмма 2

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

Подпрограмма 3

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

Подпрограмма 4

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

Подпрограмма 5

9 184,7

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,7

подпрограмма 6

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

1.12. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по исполнителям

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет федерального, областного и местного бюджетов

Наименование соисполнителей

Источники финансирования

по годам, тыс. руб.

1.12.1. Департамент образования администрации города Арзамаса

2018

2019

2020

2021

Всего

Итого, в т.ч.:

1 276 370,3

1 318 518,7

1 318 518,7

1 318 518,7

5 231 926,4

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 276 370,3

1 318 518,7

1 318 518,7

1 318 518,7

5 231 926,4

Местный бюджет, в т.ч.:

342 023,7

419 936,1

419 936,1

419 936,1

1 601 832,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

342 023,7

419 936,1

419 936,1

419 936,1

1 601 832,0

Областной бюджет, в т.ч.:

934 346,6

898 582,6

898 582,6

898 582,6

3 630 094,4

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

934 346,6

898 582,6

898 582,6

898 582,6

3 630 094,4

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12.2.Департамент потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса

Итого, в т.ч.:

10 043,6

11 837,7

11 837,7

11 837,7

45 556,7

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

10 043,6

11 837,7

11 837,7

11 837,7

45 556,7

Местный бюджет, в т.ч.:

10 043,6

11 837,7

11 837,7

11 837,7

45 556,7

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

10 043,6

11 837,7

11 837,7

11 837,7

45 556,7

Областной бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12.3. Департамент строительства

Итого, в т.ч.

20 375,3

134 344,3

192 361,5

0,0

347 081,1

капвложения

20 375,3

134 344,3

192 361,5

0,0

347 081,1

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет, в т.ч.

726,9

10 513,5

28 854,3

0,0

40 094,7

капвложения

726,9

10 513,5

28 854,3

0,0

40 094,7

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, в т.ч.

5 285,7

89 370,3

163 507,2

0,0

258 163,2

капвложения

5 285,7

89 370,3

163 507,2

0,0

258 163,2

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

капвложения

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12.4. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

Итого, в т.ч.:

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Местный бюджет, в т.ч.:

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Областной бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12.5. Администрация города Арзамаса

Итого, в т.ч.:

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Местный бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, в т.ч.:

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12.6. Итого по Программе

Итого, в т.ч.:

1 320 457,1

1 469 354,2

1 527 371,4

1 335 009,9

5 652 192,6

Капвложения

20 375,3

134 344,3

192 361,5

0,0

347 081,1

Прочие расходы

1 300 081,8

1 335 009,9

1 335 009,9

1 335 009,9

5 305 111,5

Местный бюджет, в т.ч.:

362 203,9

442 287,3

460 628,1

431 773,8

1 696 893,1

Капвложения

726,9

10 513,5

28 854,3

0,0

40 094,7

Прочие расходы

361 477,0

431 773,8

431 773,8

431 773,8

1 656 798,4

Областной бюджет, в т.ч.:

943 890,5

992 606,4

1 066 743,3

903 236,1

3 906 476,3

Капвложения

5 285,7

89 370,3

163 507,2

0,0

258 163,2

Прочие расходы

938 604,8

903 236,1

903 236,1

903 236,1

3 648 313,1

Федеральный бюджет, в т.ч.:

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Капвложения

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

1.2. В разделе 2. «Текстовая часть муниципальной программы»:

1.2.1. Таблицу 1. « Система программных мероприятий» пункта 2.5.» Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

Всего

Цель Программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина

Всего

1 320 457,1

1 469 354,2

1 527 371,4

1 335 009,9

5 650 143,1

Местный бюджет

362 203,9

442 287,3

460 628,1

431 773,8

1 696 893,1

Областной бюджет

943 890,5

992 606,4

1 066 743,3

903 236,1

3 906 476,3

Федеральный бюджет

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1 Программы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании

Всего

608 013,2

677 747,5

608 903,2

608 903,2

2 503 567,1

Местный бюджет

125 930,2

183 967,0

183 278,5

183 278,5

676 454,2

Областной бюджет

467 720,3

459 320,0

425 624,7

425 624,7

1 778 289,7

Федеральный бюджет

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»

Всего

608 013,2

677 747,5

608 903,2

608 903,2

2 503 567,1

Местный бюджет

125 930,2

183 967,0

183 278,5

183 278,5

676 454,2

Областной бюджет

467 720,3

459 320,0

425 624,7

425 624,7

1 778 289,7

Федеральный бюджет

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2 Программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего

600 292,1

688 948,3

815 809,8

623 448,3

2 728 498,5

Местный бюджет

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

Областной бюджет

463 879,3

525 894,6

633 726,8

470 219,6

2 093 720,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

Всего

600 292,1

688 948,3

815 809,8

623 448,3

2 728 498,5

Местный бюджет

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

Областной бюджет

463 879,3

525 894,6

633 726,8

470 219,6

2 093 720,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3 Программы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности.

всего

61 754,5

55 278,1

55 278,1

55 278,1

227588,8

Местный бюджет

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

Областной бюджет

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»

Всего

61 754,5

55 278,1

55 278,1

55 278,1

227588,8

Местный бюджет

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

Областной бюджет

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4 Программы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

Всего

34 438,0

29 187,8

29 187,8

29 187,8

122 001,4

Местный бюджет

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

Областной бюджет

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

Всего

34 438,0

29 187,8

29 187,8

29 187,8

122 001,4

Местный бюджет

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

Областной бюджет

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 5 Программы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования.

Всего

13 442,9

15 096,5

15 096,5

15 096,5

58 732,4

Местный бюджет

9 184,7

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,7

Областной бюджет

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

Всего

13 442,9

15 096,5

15 096,5

15 096,5

58 732,4

Местный бюджет

9 184,7

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,7

Областной бюджет

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 6 Программы: Предотвращение социального и экономического ущерба муниципальным образовательным организациям, персоналу и обучающимся муниципальных образовательных организаций

Всего

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Местный бюджет

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 6 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"

Всего

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Местный бюджет

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.2.2. таблицу 4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям по Программе» пункта 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» изложить в следующей редакции: «

Наименование

Значение показателя объема

услуги

Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

услуги, показателя

объема услуги,

Подпрограммы

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

и содержание услуги:

Показатель объема

Количество потребителей муниципальной услуги

услуги:

Подпрограмма

1 «Развитие дошкольного образования»

5876

5876

5960

6000

534167,1

568971,4

568971,4

568971,4

Основное

мероприятие

1.1 . Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч.

412091,3

389161,2

389161,2

389161,2

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций ,в т.ч.МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», частных организаций дошкольного образования

114774,4

170714,7

170714,7

170714,7

Основное мероприятие 2.2.

Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации

7301,4

9095,5

9095,5

9095,5

Наименование

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

и содержание услуги:

Показатель объема

Количество потребителей муниципальной услуги

услуги:

Подпрограмма

2 «Развитие общего образования»

10576

10707

10822

10936

550876,7

572505,3

572505,3

572505,3

Основное мероприятие

1.1 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования , включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ (образовательная субвенция), в т.ч.

439398,1

451055,8

451055,8

451055,8

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций,(в т.ч МКОУ КШ № 8, православная гимназия) в т.ч.

111478,6

121449,5

121449,5

121449,5

Наименование

Предоставление дополнительного образования детям

и содержание услуги:

Показатель объема

Количество потребителей муниципальной услуги

услуги:

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

61 045,3

51 577,1

51 577,1

51 577,1

Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт

3592

3592

3592

3592

51 635,6

51 577,1

51 577,1

51 577,1

Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

9 409,7

0,0

0,0

0,0

Наименование

Организация отдыха детей в каникулярное время

и содержание услуги:

Показатель объема

Количество потребителей муниципальной услуги

услуги:

Подпрограмма 4 «Организация отдыха , оздоровления и занятости детей»

5535

5535

5535

5535

18102,8

18377,7

18377,7

18377,7

Основное мероприятие 1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ «Водопрь», в том числе текущий ремонт

300

300

300

300

8948,7

9375,2

9375,2

9375,2

Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций»

2760

2760

2760

2760

5114,9

4963,2

4963,2

4963,2

Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций»

1525

1525

1525

1525

707,4

707,4

707,4

707,4

Основное мероприятие 1.6. «Организация палаточного лагеря»

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7. «Организация профильных смен для одаренных детей»

200

200

200

200

589,6

589,7

589,7

589,7

Основное мероприятие 1.8.

«Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

750

750

750

750

2742,2

2742,2

2742,2

2742,2

Наименование и содержание работы:

1.Работа по проведению профилактических и аварийных ремонтов коммунальных (инженерных) сетей, а также обслуживание, ремонт зданий и обслуживание земельных участков муниципальных учреждений социальной сферы

Показатель объема работы:

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций»

26 609,4

27 485,7

27 485,7

27 485,7

»;

1.2.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей» и таблицу 6. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» пункта 2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы» изложить в следующей редакции: «

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Развитие образования городского округа город Арзамас

всего

362 203,9

442 287,3

460 628,1

431 773,8

1 696 893,1

муниципальной

Департамент.

образования

342 023,7

419 936,1

419 936,1

419 936,1

1 601 832,0

Программы

Департамент потребительского рынка

10 043,6

11 837,7

11 837,7

11 837,7

45 556,7

Департамент строительства

726,9

10 513,5

28 854,3

0,0

40 094,7

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

всего

125 930,2

183 967,0

183 278,5

183 278,5

676 454,2

Департамент образования

118 252,3

174 183,0

174 183,0

174 183,0

640 801,3

Департамент строительства

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Департамент потребительского рынка и услуг

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

Основное мероприятие 1.2.

Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования

Департамент строительства, Департамент образования

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Мероприятие 1.2.1.

Реконструкция МБОУ детский сад №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области

Департамент строительства

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Мероприятие 1.2.2.

подготовка проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада в 12 микрорайоне г. Арзамаса

Департамент строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.3.

Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.4.

Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,19,50

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)

Департамент образования

312,0

302,4

302,4

302,4

1 219,2

Основное мероприятие 1.5.

Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9

Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15.

Департамент строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования

Департамент образования

117 002,2

172 942,5

172 942,5

172 942,5

635 829,7

1 428,5

2 762,0

2 762,0

2 762,0

9 714,5

2 227,8

2 403,4

2 403,4

2 403,4

9 438,0

Основное мероприятие 2.2.

Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации

Департамент потребительского рынка и услуг

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

Основное мероприятие 2.3.

Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания

Департамент потребительского рынка и услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования

Департамент образования

938,1

938,1

938,1

938,1

3 752,4

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

всего

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

Департамент образования

136 412,8

153 228,7

153 228,7

153 228,7

596 098,9

Департамент строительства

0,0

9 825,0

28 854,3

0,0

38 679,3

Основное мероприятие 1.2.

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций, в т.ч.

Департамент образования

106 284,8

124 022,2

124 022,2

124 022,2

478 351,4

МКОУ КШ № 8

6 500,1

7 901,6

7 901,6

7 901,6

30 204,9

православная гимназия

2 416,2

2 873,1

2 873,1

2 873,1

11 035,5

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Департамент строительства, Департамент образования

0,0

9 825,0

28 854,3

0,0

38 679,3

Основное мероприятие 2.3.

Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

3 518,6

1 720,8

1 720,8

1 720,8

8 681,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

26 609,4

27 485,7

27 485,7

27 485,7

109 066,5

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования

всего

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

Департамент образования

50 295,3

55 278,1

55 278,1

55 278,1

216 129,6

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Департамент строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт

Департамент образования

49 586,1

51 577,1

51 577,1

51 577,1

204 317,4

Основное мероприятие 1.2.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Основное мероприятие 1.7.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей

Департамент строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9.

Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности

Департамент образования

709,2

3 701,0

3 701,0

3 701,0

11 812,2

Подпрограмма 4

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей

всего

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

Департамент образования

25 362,2

23 707,3

23 707,3

23 707,3

96 484,1

Департамент строительства

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Департамент потребительского рынка и услуг

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)МБУ ДО ДООЦ «Водопрь», в том числе текущий ремонт

Департамент образования

8 948,7

9 375,2

9 375,2

9 375,2

37 074,3

Основное мероприятие 1.2.

Строительство очистных сооружений и газификация МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"

Департамент строительства

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Основное мероприятие 1.3.

Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)

Департамент образования

10 030,1

8 071,8

8 071,8

8 071,8

34 245,5

Основное мероприятие 1.4.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций

Департамент образования

5 086,4

4 963,2

4 963,2

4 963,2

19 976,0

Основное мероприятие 1.5.

Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций

Департамент образования

707,4

707,4

707,4

707,4

2 829,6

Основное мероприятие 1.6.

Организация палаточного лагеря

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7.

Организация профильных смен для одаренных детей

Департамент образования

589,6

589,7

589,7

589,7

2 358,7

Основное мероприятие 1.8.

Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха детей на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

Департамент потребительского рынка и услуг

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

Подпрограмма 5

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

всего

9 184,7

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,7

департамент образования

9 184,7

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,7

Основное мероприятие 1.1.

Финансово-экономическое обслуживание сферы образования

Департамент образования

6 184,7

6 907,8

6 907,8

6 907,8

26 908,1

Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования

Департамент образования

3 000,0

3 535,2

3 535,2

3 535,2

13 605,6

Подпрограмма 6

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций

всего

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

департамент образования

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях

Департамент образования

1 548,4

1 548,4

1 548,4

1 548,4

6 193,6

Основное мероприятие 1.2.

Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях

Департамент образования

591,4

1 221,4

1 221,4

1 221,4

4 255,6

Основное мероприятие 1.3.

Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования

всего

376,6

326,2

326,2

326,2

1 355,2

департамент образования

376,6

326,2

326,2

326,2

1 355,2

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной Программы за счет всех источников

Статус

Источники расходов

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2018

2019

2020

2021

всего

Наименование муниципальной Программы:

Всего

1 320 457,1

1 469 354,2

1 527 371,4

1 335 009,9

5 652 192,6

Развитие образования городского округа город Арзамас

расходы местного бюджета

362 203,9

442 287,3

460 628,1

431 773,8

1 696 893,1

расходы областного бюджета

943 890,5

992 606,4

1 066 743,3

903 236,1

3 906 476,3

расходы федерального бюджета

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

расходы внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 1:

Всего

608 013,2

677 747,5

608 903,2

608 903,2

2 503 567,1

Развитие дошкольного образования

расходы местного бюджета

125 930,2

183 967,0

183 278,5

183 278,5

676 454,2

расходы областного бюджета

467 720,3

459 320,0

425 624,7

425 624,7

1 778 289,7

расходы федерального бюджета

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

расходы внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

Подпрограмма 2:

всего

600 292,1

688 948,3

815 809,8

623 448,3

2 728 498,5

Развитие общего образования

расходы местного бюджета

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

расходы областного бюджета

463 879,3

525 894,6

633 726,8

470 219,6

2 093 720,3

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

Подпрограмма 3:

всего

61754,5

55 278,1

55 278,1

55 278,1

227588,8

Развитие дополнительного образования

расходы местного бюджета

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

расходы областного бюджета

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4:

всего

34 438,0

29 187,8

29 187,8

29 187,8

122 001,4

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей

расходы местного бюджета

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

расходы областного бюджета

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

Подпрограмма 5:

всего

13 442,9

15 096,5

15 096,5

15 096,5

58 732,4

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

расходы местного бюджета

9 184,7

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,7

расходы областного бюджета

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 6:

всего

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций

расходы местного бюджета

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

».

1.3. В разделе 3.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»:

1.3.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

580 686,9

599 807,7

599 807,7

599 807,7

2 380 110,0

Департамент образования

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

580 686,9

599 807,7

599 807,7

599 807,7

2 380 110,0

Местный бюджет, в т.ч.:

118 252,3

174 183,0

174 183,0

174 183,0

640 801,3

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

118 252,3

174 183,0

174 183,0

174 183,0

640 801,3

Областной бюджет, в т.ч.:

462 434,6

425 624,7

425 624,7

425 624,7

1 739 308,7

Капвложения

Прочие расходы

462 434,6

425 624,7

425 624,7

425 624,7

1 739 308,7

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

20 024,9

68 844,3

0,0

0,0

88 869,2

капвложения

20 024,9

68 844,3

0,0

0,0

88 869,2

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет, в т.ч.

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

капвложения

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, в т.ч.

5 285,7

33 695,3

0,0

0,0

38 981,0

капвложения

5 285,7

33 695,3

0,0

0,0

38 981,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

капвложения

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие расходы

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего, в т.ч.

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

Капвложения

Прочие расходы

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

Местный бюджет, в т.ч.

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

капвложения

Прочие расходы

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

Областной бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

608 013,2

677 747,5

608 903,2

608 903,2

2 503 567,1

Местный бюджет, в т.ч.

125 930,2

183 967,0

183 278,5

183 278,5

676 454,2

капвложения

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Прочие расходы

125 553,7

183 278,5

183 278,5

183 278,5

675 389,2

Областной бюджет, в т.ч.

467 720,3

459 320,0

425 624,7

425 624,7

1 778 289,7

капвложения

5 285,7

33 695,3

0,0

0,0

38 981,0

Прочие расходы

462 434,6

425 624,7

425 624,7

425 624,7

1 739 308,7

Федеральный бюджет, в т.ч.

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

капвложения

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.3.2. в таблице 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» строки изложить в следующей редакции:

«

N

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

п/п

по годам реализации Подпрограммы,

тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

всего

Всего по Подпрограмме: Развитие дошкольного образования

Всего

608 013,2

677 747,5

608 903,2

608 903,2

2 503 567,1

Местный бюджет

125 930,2

183 967,0

183 278,5

183 278,5

676 454,2

Областной бюджет

467 720,3

459 320,0

425 624,7

425 624,7

1 778 289,7

Федеральный бюджет

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Подпрограммы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.

Всего

608 013,2

677 747,5

608 903,2

608 903,2

2 503 567,1

Местный бюджет

125 930,2

183 967,0

183 278,5

183 278,5

676 454,2

Областной бюджет

467 720,3

459 320,0

425 624,7

425 624,7

1 778 289,7

Федеральный бюджет

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1 Подпрограммы: Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения города.

Всего

453 217,6

460 310,9

425 927,1

425 927,1

1 765 382,7

Местный бюджет

688,5

990,9

302,4

302,4

2 284,2

Областной бюджет

452 529,1

459 320,0

425 624,7

425 624,7

1 763 098,5

Федеральный бюджет

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч.

прочие

2018-2021

Департамент образования,

Всего

412 091,3

389 161,2

389 161,2

389 161,2

1 579 574,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

412 091,3

389 161,2

389 161,2

389 161,2

1 579 574,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение предоставления общего образования и финансовая поддержка частных организаций дошкольного образования посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с законодательством (православный детский сад)

прочие

2018-2021

Департамент образования,

всего

11 083,1

9 698,9

9 698,9

9 698,9

40 179,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

11 083,1

9 698,9

9 698,9

9 698,9

40 179,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей сирот в муниципальных дошкольных образовательных организациях

прочие

2018-2021

Департамент образования,

всего

3 509,6

4 245,8

4 245,8

4 245,8

16 247,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

3 509,6

4 245,8

4 245,8

4 245,8

16 247,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования, в т.ч.

капвложения

2018-2021

Департамент строительства, департамент образования

всего

20 024,9

68 844,3

0,0

0,0

88 869,2

Местный бюджет

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Областной бюджет

5 285,7

33 695,3

0,0

0,0

38 981,0

Федеральный бюджет

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.1. Реконструкция МБОУ детский сад №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области

капвложения

2018-2021

Департамент строительства

Всего

20 024,9

68 844,3

0,0

0,0

88 869,2

Местный бюджет

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Областной бюджет

5 285,7

33 695,3

0,0

0,0

38 981,0

Федеральный бюджет

14 362,7

34 460,5

0,0

0,0

48 823,2

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.2. подготовка проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада в 12 микрорайоне г. Арзамаса

капвложения

2018-2021

Департамент строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.3. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса

капвложения

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,19,50

капвложения

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

35 152,1

36 463,5

36 463,5

36 463,5

144 542,6

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

35 152,1

36 463,5

36 463,5

36 463,5

144 542,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

312,0

302,4

302,4

302,4

1 219,2

Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)

Местный бюджет

312,0

302,4

302,4

302,4

1 219,2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Введение ФГОС дошкольного образования, в т.ч.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.6.1.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные организации в соответствии с ФГОС

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.6.2.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.7.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Формирование электронной базы данных очередников и воспитанников дошкольных организаций

Местный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.8.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий для повышения квалификации работников

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9

капвложения

2018-2021

Департамент строительства

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2 Подпрограммы: Повышение качества предоставляемых услуг дошкольного образования

Всего

140 432,9

182 976,1

182 976,1

182 976,1

689 361,2

Местный бюджет

125 241,7

182 976,1

182 976,1

182 976,1

674 170,0

Областной бюджет

15 191,2

0,0

0,0

0,0

15 191,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

132 193,4

172 942,5

172 942,5

172 942,5

651 020,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования

Местный бюджет

117 002,2

172 942,5

172 942,5

172 942,5

635 829,7

Областной бюджет

15 191,2

0,0

0,0

0,0

15 191,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.1. Содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.2.Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления детей в ДОУ, обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.3.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий для расширения спектра услуг дошкольного образования через предоставление платных дополнительных услуг

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2. Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации

прочие

2018-2021

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

Местный бюджет

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания

прочие

2018-2021

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

938,1

938,1

938,1

938,1

3 752,4

Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций дошкольного образования

Местный бюджет

938,1

938,1

938,1

938,1

3 752,4

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.3.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

всего

125 930,2

183 967,0

183 278,5

183 278,5

676 454,2

Департамент образования

118 252,3

174 183,0

174 183,0

174 183,0

640 801,3

Департамент строительства

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Департамент потребительского рынка и услуг

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

Основное мероприятие 1.2.

Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования

Департамент строительства, департамент образования

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Мероприятие 1.2.1.

Реконструкция МБОУ детский сад №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области

Департамент строительства

376,5

688,5

0,0

0,0

1 065,0

Мероприятие 1.2.2.

подготовка проектно-изыскательских рабо,разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада в 12 микрорайоне г. Арзамаса

Департамент строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.3.

Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.4.

Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,19,50

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)

Департамент образования

312,0

302,4

302,4

302,4

1 219,2

Основное мероприятие 1.5.

Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей –инвалидов и детей с ОВЗ

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9

Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15.

Департамент строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования

Департамент образования

117 002,2

172 942,5

172 942,5

172 942,5

635 829,7

1 428,5

2 762,0

2 762,0

2 762,0

9 714,5

2 227,8

2 403,4

2 403,4

2 403,4

9 438,0

Основное мероприятие 2.2.

Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации

Департамент потребительского рынка и услуг

7 301,4

9 095,5

9 095,5

9 095,5

34 587,9

Основное мероприятие 2.3.

Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания

Департамент потребительского рынка и услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования

Департамент образования

938,1

938,1

938,1

938,1

3 752,4

».

1.4. В разделе 3.2. «Развитие общего образования»:

1.4.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

600 292,1

623 448,3

623 448,3

623 448,3

2 470 637,0

Департамент образования

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

600 292,1

623 448,3

623 448,3

623 448,3

2 470 637,0

Местный бюджет, в т.ч.:

136 412,8

153 228,7

153 228,7

153 228,7

596 098,9

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

136 412,8

153 228,7

153 228,7

153 228,7

596 098,9

Областной бюджет, в т.ч.:

463 879,3

470 219,6

470 219,6

470 219,6

1 874 538,1

Капвложения

Прочие расходы

463 879,3

470 219,6

470 219,6

470 219,6

1 874 538,1

Федеральный бюджет, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

0,0

65 500,0

192 361,5

0,0

257 861,5

капвложения

0,0

65 500,0

192 361,5

0,0

257 861,5

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет, в т.ч.

0,0

9 825,0

28 854,3

0,0

38 679,3

капвложения

0,0

9 825,0

28 854,3

0,0

38 679,3

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, в т.ч.

0,0

55 675,0

163 507,2

0,0

219 182,2

капвложения

0,0

55 675,0

163 507,2

0,0

219 182,2

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

600 292,1

688 948,3

815 809,8

623 448,3

2 728 498,5

капвложения

0,0

65 500,0

192 361,5

0,0

257 861,5

Прочие расходы

600 292,1

623 448,3

623 448,3

623 448,3

2 470 637,0

Местный бюджет, в т.ч.

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

капвложения

0,0

9 825,0

28 854,3

0,0

38 679,3

Прочие расходы

136 412,8

153 228,7

153 228,7

153 228,7

596 098,9

Областной бюджет, в т.ч.

463 879,3

525 894,6

633 726,8

470 219,6

2 093 720,3

капвложения

0,0

55 675,0

163 507,2

0,0

219 182,2

Прочие расходы

463 879,3

470 219,6

470 219,6

470 219,6

1 874 538,1

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.4.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «

N

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

п/п

по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

Всего по Подпрограмме: «Развитие общего образования»

Всего

600 292,1

688 948,3

815 809,8

623 448,3

2 728 498,5

Местный бюджет

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

Областной бюджет

463 879,3

525 894,6

633 726,8

470 219,6

2 093 720,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья

Всего

600 292,1

688 948,3

815 809,8

623 448,3

2 728 498,5

Местный бюджет

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

Областной бюджет

463 879,3

525 894,6

633 726,8

470 219,6

2 093 720,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1 Подпрограммы: Повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Всего

456 269,3

470 219,6

470 219,6

470 219,6

1 866 928,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

456 269,3

470 219,6

470 219,6

470 219,6

1 866 928,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

439 398,1

451 055,8

451 055,8

451 055,8

1 792 565,5

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ (Образовательная субвенция), в т.ч.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

439 398,1

451 055,8

451 055,8

451 055,8

1 792 565,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

27 799,0

30 284,3

30 284,3

30 284,3

118 651,9

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в МКОУ КШ № 8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

27 799,0

30 284,3

30 284,3

30 284,3

118 651,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

16 871,2

19 163,8

19 163,8

19 163,8

74 362,6

Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

16 871,2

19 163,8

19 163,8

19 163,8

74 362,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Введение ФГОС общего образования, в т.ч.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.1.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение учебного, развивающего оборудования и инвентаря в организации общего образования в соответствии с ФГОС

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.2.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.6.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение конкурсных мероприятий среди общеобразовательных учреждений

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.7. Совершенствование содержания и технологий образования:

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- организация работы городских и школьных методических объединений;

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- расширение сферы использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе;

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- организация работы Экспертного Совета;

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.8.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение педагогических конференций

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.9.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.10.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация комплексных программ здоровье сбережения учащихся

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.11.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Введение эффективного контракта в общем образовании

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.12.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие системы оценки качества образования

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2 Подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования

Всего

144 022,8

218 728,7

345 590,2

153 228,7

861 570,4

Местный бюджет

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

Областной бюджет

7 610,0

55 675,0

163 507,2

0,0

226 792,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

113 894,8

124 022,2

124 022,2

124 022,2

485 961,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций (в т ч.МКОУ КШ № 8, православная гимназия) в т.ч.

Местный бюджет

106 284,8

124 022,2

124 022,2

124 022,2

478 351,4

Областной бюджет

7 610,0

0,0

0,0

0,0

7 610,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.1.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Содержание зданий и сооружений общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.2.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.3.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления обучающихся

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.4.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение организации бесплатного питания детей в группах продленного дня

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Капвложения

2018-2021

Департамент строительства, Департамент образования

всего

0,0

65 500,0

192 361,5

0,0

257 861,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Местный бюджет

0,0

9 825,0

28 854,3

0,0

38 679,3

Областной бюджет

0,0

55 675,0

163 507,2

0,0

219 182,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.2.1

Капвложения

2018-2021

Департамент строительства

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на строительство пристроя к МБОУ «Гимназия»

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.2.2.

Капвложения

2018-2021

Департамент строительства

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на строительство пристроя к МБОУ СОШ №16

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.2.3.

Капвложения

2018-2021

Департамент строительства

всего

0,0

65 500,0

192 361,5

0,0

257 861,5

Строительство пристроя на 200 мест к зданию МБОУ СОШ № 7 им. А,П Гайдара по адресу: Нижегородская область г. Арзамас ул. Нижегородская д.3"а"

Местный бюджет

0,0

9 825,0

28 854,3

0,0

38 679,3

Областной бюджет

0,0

55 675,0

163 507,2

0,0

219 182,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.2.4.

Капвложения

2018-2021

Департамент строительства

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подготовка проектно изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации для строительства школы в 12 микрорайоне на 700 мест

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.2.5.

Капвложения

2018-2021

Департамент образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 им. Горького с углубленным изучением английского языка, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д.16

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.2.6.

Капвложения

2018-2021

Департамент образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (МБОУ СШ№2,№7,№10,№58-2019, №3-2020)

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

3 518,6

1 720,8

1 720,8

1 720,8

8 681,0

Местный бюджет

3 518,6

1 720,8

1 720,8

1 720,8

8 681,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

26 609,4

27 485,7

27 485,7

27 485,7

109 066,5

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

Местный бюджет

26 609,4

27 485,7

27 485,7

27 485,7

109 066,5

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.4.3. таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса ( в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

всего

136 412,8

163 053,7

182 083,0

153 228,7

634 778,2

Департамент образования

136 412,8

153 228,7

153 228,7

153 228,7

596 098,9

Департамент строительства

0,0

9 825,0

28 854,3

0,0

38 679,3

Основное мероприятие 1.2.

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций ( в т.ч. МКОУ КШ № 8, православная гимназия)

Департамент образования

106 284,8

124 022,2

124 022,2

124 022,2

478 351,4

6 500,1

7 901,6

7 901,6

7 901,6

30 204,9

2 416,2

2 873,1

2 873,1

2 873,1

11 035,5

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Департамент строительства, Департамент образования

0,0

9 825,0

28 854,3

0,0

38 679,3

Основное мероприятие 2.3.

Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

Департамент образования

3 518,6

1 720,8

1 720,8

1 720,8

8 681,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

26 609,4

27 485,7

27 485,7

27 485,7

109 066,5

».

1.5. В разделе 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»:

1.5.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

52 344,8

55 278,1

55 278,1

55 278,1

218 179,1

Департамент образования

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

52 344,8

55 278,1

55 278,1

55 278,1

218 179,1

Местный бюджет, в т.ч.:

50 295,3

55 278,1

55 278,1

55 278,1

216 129,6

Капвложения

Прочие расходы

50 295,3

55 278,1

55 278,1

55 278,1

216 129,6

Областной бюджет, в т.ч.:

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

Капвложения

Прочие расходы

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

Федеральный бюджет, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

Всего, в т.ч.

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Местный бюджет, в т.ч.

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

капвложения

Прочие расходы

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Областной бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

Областной бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

61 754,5

55 278,1

55 278,1

55 278,1

227 588,8

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

61 754,5

55 278,1

55 278,1

55 278,1

227 588,8

Местный бюджет, в т.ч.

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

Областной бюджет, в т.ч.

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.5.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «

N

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

п/п

по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

всего

Всего по Подпрограмме: Развитие дополнительного образования

Всего

61754,5

55 278,1

55 278,1

55 278,1

227588,8

Местный бюджет

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

Областной бюджет

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Подпрограммы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности

Всего

61754,5

55 278,1

55 278,1

55 278,1

227588,8

Местный бюджет

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

Областной бюджет

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача Подпрограммы: обеспечение доступности дополнительного образования

Всего

61 754,5

55 278,1

55 278,1

55 278,1

227 588,8

Местный бюджет

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

Областной бюджет

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт

прочие

2018-2021

Департамент образования,

Всего

51 635,6

51 577,1

51 577,1

51 577,1

206 366,9

Местный бюджет

49 586,1

51 577,1

51 577,1

51 577,1

204 317,4

Областной бюджет

2 049,5

0,0

0,0

0,0

2 049,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

прочие

2018-2021

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

Всего

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Местный бюджет

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий повышения эффективности и качества труда, результативности, кадровой обеспеченности

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение конференций, семинаров, заседаний методических объединений для педагогов школ и УДОД

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7.

капвложения

2018-2021

Департамент строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.7.1

капвложения

2018-2021

Департамент строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСШ № 1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.7.2

капвложения

2018-2021

Департамент строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСШ № 2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание доступной среды для получения дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9. Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

709,2

3 701,0

3 701,0

3 701,0

11 812,2

Местный бюджет

709,2

3 701,0

3 701,0

3 701,0

11 812,2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.5.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса ( в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования

всего

59 705,0

55 278,1

55 278,1

55 278,1

225 539,3

Департамент образования

50 295,3

55 278,1

55 278,1

55 278,1

216 129,6

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

департамент строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт

Департамент образования

49 586,1

51 577,1

51 577,1

51 577,1

204 317,4

Основное мероприятие 1.2.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

9 409,7

0,0

0,0

0,0

9 409,7

Основное мероприятие 1.7.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей

департамент строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9.

Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности

Департамент образования

709,2

3 701,0

3 701,0

3 701,0

11 812,2

».

1.6. В разделе 3.4. Подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»:

1.6.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Наименование соисполнителя

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

всего

Всего, в т.ч.

31 345,4

26 445,6

26 445,6

26 445,6

110 682,2

Департамент образования

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

31 345,4

26 445,6

26 445,6

26 445,6

110 682,2

Местный бюджет, в т.ч.:

25 362,2

23 707,3

23 707,3

23 707,3

96 484,1

Капвложения

Прочие расходы

25 362,2

23 707,3

23 707,3

23 707,3

96 484,1

Областной бюджет, в т.ч.:

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

Капвложения

Прочие расходы

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

Федеральный бюджет, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

капвложения

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет, в т.ч.

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

капвложения

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего, в т.ч.

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

Местный бюджет, в т.ч.

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

капвложения

Прочие расходы

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

Областной бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

34 438,0

29 187,8

29 187,8

29 187,8

122 001,4

капвложения

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Прочие расходы

34 087,6

29 187,8

29 187,8

29 187,8

121 651,0

Местный бюджет, в т.ч.

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

капвложения

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Прочие расходы

28 104,4

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 452,9

Областной бюджет, в т.ч.

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.6.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «

N

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

п/п

по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

всего

Всего по Подпрограмме: «Организация отдыха, оздоровление и занятости детей»

Всего

34 438,0

29 187,8

29 187,8

29 187,8

122 001,4

Местный бюджет

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

Областной бюджет

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Подпрограммы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

Всего

34 438,0

29 187,8

29 187,8

29 187,8

122 001,4

Местный бюджет

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

Областной бюджет

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача Подпрограммы: Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Всего

34 438,0

29 187,8

29 187,8

29 187,8

122 001,4

Местный бюджет

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

Областной бюджет

5 983,2

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 198,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

8 948,7

9 375,2

9 375,2

9 375,2

37 074,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт

Местный бюджет

8 948,7

9 375,2

9 375,2

9 375,2

37 074,3

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

капвложения

2018-2021

Департамент строительства

Всего

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Строительство очистных сооружений и газификация МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"

Местный бюджет

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

15 984,8

10 810,1

10 810,1

10 810,1

48 415,1

Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)

Местный бюджет

10 030,1

8 071,8

8 071,8

8 071,8

34 245,5

Областной бюджет

5 954,7

2 738,3

2 738,3

2 738,3

14 169,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

5 114,9

4 963,2

4 963,2

4 963,2

20 004,5

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций

Местный бюджет

5 086,4

4 963,2

4 963,2

4 963,2

19 976,0

Областной бюджет

28,5

0,0

0,0

0,0

28,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

707,4

707,4

707,4

707,4

2 829,6

Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций

Местный бюджет

707,4

707,4

707,4

707,4

2 829,6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация палаточного лагеря

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

589,6

589,7

589,7

589,7

2 358,7

Организация профильных смен для одаренных детей

Местный бюджет

589,6

589,7

589,7

589,7

2 358,7

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8.

прочие

2018-2021

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

Местный бюджет

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.9. Осуществление безопасности детей и контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.6.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 4

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей

всего

28 454,8

26 449,5

26 449,5

26 449,5

107 803,3

Департамент образования

25 362,2

23 707,3

23 707,3

23 707,3

96 484,1

Департамент строительства

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Департамент потребительского рынка и услуг

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт

Департамент образования

8 948,7

9 375,2

9 375,2

9 375,2

37 074,3

Основное мероприятие 1.2.

Строительство очистных сооружений и газификация МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"

Департамент строительства

350,4

0,0

0,0

0,0

350,4

Основное мероприятие 1.3.

Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)

Департамент образования

10 030,1

8 071,8

8 071,8

8 071,8

34 245,5

Основное мероприятие 1.4.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций

Департамент образования

5 086,4

4 963,2

4 963,2

4 963,2

19 976,0

Основное мероприятие 1.5.

Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций

Департамент образования

707,4

707,4

707,4

707,4

2 829,6

Основное мероприятие 1.6.

Организация палаточного лагеря

Департамент образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7.

Организация профильных смен для одаренных детей

Департамент образования

589,6

589,7

589,7

589,7

2 358,7

Основное мероприятие 1.8.

Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

Департамент потребительского рынка и услуг

2 742,2

2 742,2

2 742,2

2 742,2

10 968,8

».

1.7. В разделе 3.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»:

1.7.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Департамент образования

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Местный бюджет, в т.ч.:

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Капвложения

Прочие расходы

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Областной бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация города Арзамаса

Всего, в т.ч.

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Местный бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, в т.ч.:

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

капвложения

Прочие расходы

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Федеральный бюджет, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

13 442,8

15 096,5

15 096,5

15 096,5

58 732,3

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

13 442,8

15 096,5

15 096,5

15 096,5

58 732,3

Местный бюджет, в т.ч.

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Областной бюджет, в т.ч.

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.7.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «

N

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

п/п

по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

всего

Всего по Подпрограмме: "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

Всего

13 442,8

15 096,5

15 096,5

15 096,5

58 732,3

Местный бюджет

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Областной бюджет

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Подпрограммы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов в сфере образования

Всего

13 442,8

15 096,5

15 096,5

15 096,5

58 732,3

Местный бюджет

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Областной бюджет

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача Подпрограммы: обеспечение эффективности системы образования

Всего

13 442,8

15 096,5

15 096,5

15 096,5

58 732,3

Местный бюджет

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Областной бюджет

4 258,2

4 653,5

4 653,5

4 653,5

18 218,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

6 184,6

6 907,8

6 907,8

6 907,8

26 908,0

Финансово-экономическое обслуживание сферы образования

Местный бюджет

6 184,6

6 907,8

6 907,8

6 907,8

26 908,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Реализация полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций

прочие

2018-2021

Администрация города Арзамаса

Всего

1 577,7

1 552,7

1 552,7

1 552,7

6 235,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1 577,7

1 552,7

1 552,7

1 552,7

6 235,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

прочие

2018-2021

Администрация города Арзамаса

Всего

2 680,5

3 100,8

3 100,8

3 100,8

11 982,9

Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

2 680,5

3 100,8

3 100,8

3 100,8

11 982,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

прочие

2018-2021

Департамент образования

всего

3 000,0

3 535,2

3 535,2

3 535,2

13 605,6

Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования

Местный бюджет

3 000,0

3 535,2

3 535,2

3 535,2

13 605,6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1,7.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса ( в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 5

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

всего

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Департамент образования

9 184,6

10 443,0

10 443,0

10 443,0

40 513,6

Основное мероприятие 1.1.

Финансово-экономическое обслуживание сферы образования

Департамент образования

6 184,6

6 907,8

6 907,8

6 907,8

26 908,0

Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования

Департамент образования

3 000,0

3 535,2

3 535,2

3 535,2

13 605,6

».

1.8. В разделе 3.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций»:

1.8.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

20120

2021

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Департамент образования

Капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Местный бюджет, в т.ч.:

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Капвложения

0,0

Прочие расходы

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Областной бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капвложения

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Местный бюджет, в т.ч.

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Областной бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капвложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.8.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «

N

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

п/п

по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

всего

Всего по Подпрограмме: "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"

Всего

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Местный бюджет

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Подпрограммы:

Всего

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Предотвращение социального и экономического ущерба муниципальным образовательным организациям, персоналу и обучающимся муниципальных образовательных организаций

Местный бюджет

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача Подпрограммы :

Всего

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций

Местный бюджет

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

1 548,4

1 548,4

1 548,4

1 548,4

6 193,6

Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях

Местный бюджет

1 548,4

1 548,4

1 548,4

1 548,4

6 193,6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

591,4

1 221,4

1 221,4

1 221,4

4 255,6

Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях

Местный бюджет

591,4

1 221,4

1 221,4

1 221,4

4 255,6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

прочие

2018-2021

Департамент образования,

Всего

376,6

326,2

326,2

326,2

1 355,2

Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования

Местный бюджет

376,6

326,2

326,2

326,2

1 355,2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.3.1

прочие

2018-2021

Департамент образования

Всего

376,6

326,2

326,2

326,2

1 355,2

Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования подведомственных департаменту образования

Местный бюджет

376,6

326,2

326,2

326,2

1 355,2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.3.2

прочие

2018-2021

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.8.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса ( в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 6

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций

всего

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

департамент образования

2 516,4

3 096,0

3 096,0

3 096,0

11 804,4

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях

Департамент образования

1 548,4

1 548,4

1 548,4

1 548,4

6 193,6

Основное мероприятие 1.2.

Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях

Департамент образования

591,4

1 221,4

1 221,4

1 221,4

4 255,6

Основное мероприятие 1.3.

Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования

Департамент образования

376,6

326,2

326,2

326,2

1 355,2

».

2. Департаменту внутренней политики и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Фомина Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н.В.

Мэр города Арзамаса А.А.Щелоков