ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
13.07.2017 № 982
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Арзамаса
от 10 ноября 2014 года № 1961
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Нижегородской области от 05.05.2017г. №294 «О порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2017 году» ,решением Арзамасской городской Думы от 26.05.2017 г. № 73 « О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 27.12.2016г. №112 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2017г.»:
- Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы» (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 10 ноября 2014года № 1961 следующие изменения:
- В паспорте Программы:
- Пункт 1.11«Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) изложить в следующей реакции:
- В паспорте Программы:
1.11.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) | Тыс. руб.
|
- Пункт 12 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
1.12.Объемы и источники финансирования муниципальной программы | |||||
Итого по Программе: | Источники финансирования | Годы | Всего за период реализации Программы | ||
2015 | 2016 | 2017 | |||
Всего, в т.ч.: | 146879,6 | 149855,6 | 165947,5 | 462682,7 | |
Местный бюджет, в т.ч. | 144407,2 | 148289,3 | 156611,9 | 449308,4 | |
Капвложения | - | - | |||
Прочие расходы | 144407,2 | 148289,3 | 156611,9 | 449308,4 | |
Областной бюджет, в т.ч. | 2400,0 | 1535,0 | 2118,5 | 6053,5 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 2400,0 | 1535,0 | 2118,5 | 6053,5 | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | 72,4 | 31,3 | 7217,1 | 7320,8 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 72,4 | 31,3 | 7217,1 | 7320,8 | |
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - |
1.1.3. Таблица 1 в пункте «2.5 Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы , тыс.руб. | |||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | всего | |||||||||||||
Цель Программы: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Арзамаса в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства. | Всего | 146879,6 | 149855,6 | 165947,5 | 462682,7 | |||||||||||
Местный бюджет | 144407,2 | 148289,3 | 156611,9 | 449308,4 | ||||||||||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 2118,5 | 6053,5 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | 7217,1 | 7320,8 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||
Задача 1 Программы: Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства, поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований. | Всего | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | |||||||||||
Местный бюджет | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1: | Прочие расходы | 2015-2017 | МКУ «ЦКО «Культура»; МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина; МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | ||||||||
Местный бюджет | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||
Задача 2 Программы: Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса. | Всего | 37412,4 | 39503,7 | 43405,8 | 120321,9 | |||||||||||
Местный бюд- жет | 37340,0 | 39472,4 | 43405,8 | 120218,2 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | - | 103,7 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 | Прочие расходы | 2015-2017 | ЦБС; МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО | Всего | 37412,4 | 39503,7 | 43405,8 | 120321,9 | ||||||||
Местный бюджет | 37340,0 | 39472,4 | 43405,8 | 120218,2 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | - | 103,7 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||
Задача 3 Программы: Обеспечение условий для организации досуга населения города. | Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | |||||||||||
Местный бюджет | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | ||||||||||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК Арза- масский ГДК, МАУК «Кинотеатр «Искра», МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | ||||||||
Местный бюджет | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | ||||||||||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||
Задача 4 Программы: Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций. | Всего | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 | |||||||||||
Местный бюджет | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 | Прочие расходы | 2015-2017 | МКУ «ЦКО «Культура» | Всего | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 | ||||||||
Местный бюджет | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 | ||||||||||||
1.1.4. Таблица 2 Перечень программных (подпрограммных мероприятий) строку Муниципальная программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб., тыс. рублей (по годам) | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | Всего за период реализации Программы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная Программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 146879,6 | 149855,6 | 165947,5 | 462682,7 | ||||
Местный бюджет | 144407,2 | 148289,3 | 156611,9 | 449308,4 | |||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 2118,5 | 6053,5 | |||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | 7217,1 | 7320,8 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Цель муниципальной Программы. Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Арзамаса в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства. | Всего | 146879,6 | 149855,6 | 165947,5 | 462682,7 | ||||
Местный бюджет | 144407,2 | 148289,3 | 156611,9 | 449308,4 | |||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 2118,5 | 6053,5 | |||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | 7217,1 | 7320,8 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Задача 1 Программы: Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства, поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований 1.Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры» | Всего | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | ||||
Местный бюджет | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.1 | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | Прочие расходы | 2015-2017 | МКУ «ЦКО «Культура» | Всего | 4463,2 | 2259,6 | 2490,3 | 9213,1 |
Местный бюджет | 4463,2 | 2259,6 | 2490,3 | 9213,1 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.2 | Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры. | Прочие расходы | 2015 -2017 | МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | Всего | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | 141800,6 |
Местный бюджет | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | 141800,6 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.3 | Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 35287,8 | 36792,4 | 41240,0 | 113320,2 |
Местный бюджет | 35287,8 | 36792,4 | 41240,0 | 113320,2 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.4 | Реконструкция здания театра драмы. | Прочие расходы | 2015 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 18,4 | - | - | 18,4 |
Местный бюджет | 18,4 | - | - | 18,4 | |||||
1.5 | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2017 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | - | - | 8059,1 | 8059,1 |
Местный бюджет | - | - | 40,1 | 40,1 | |||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Задача 2 Программы Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса. 2. Подпрограмма 2 «Наследие»
| Всего | 37412,4 | 39503,7 | 43405,8 | 120321,9 | ||||
Местный бюджет | 37340,0 | 39472,4 | 43405,8 | 120218,2 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | - | 103,7 | |||||
Прочие источники | |||||||||
2.1 | Основное мероприятие Развитие библиотечного дела, в т.ч.:
| Прочие расходы | 2015-2017 | Всего | 24850,0 | 26032,5 | 28279,0 | 79161,5 | |
Местный бюджет | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | - | 103,7 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.1.1 | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей | Прочие расходы | 2015-2017 | ЦБС | Всего | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 |
Местный бюджет | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.1.2 | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | Прочие расходы | 2015-2016 | ЦБС | Всего | 32,4 | 31,3 | - | 63,7 |
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | 32,4 | 31,3 | - | 63,7 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.1.3 | Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет | Прочие расходы | 2015 | ЦБС | Всего | 40,0 | - | - | 40,0 |
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | 40,0 | - | - | 40,0 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.2 | Основное мероприятие Развитие музейного дела, в т.ч.:
| Прочие расходы | 2015-2017 | Всего | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | |
Местный бюджет | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
2.2.1 | Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 2015- 2017 | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | Всего | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 |
Местный бюджет | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Задача 3 Программы: Обеспечение условий для организации досуга населения города. 3.Подпрограмма 3 «Досуг»
| Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | ||||
Местный бюджет | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | |||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.1 | Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 4854,5 | 5062,8 | 6812,1 | 16729,4 |
Местный бюджет | 4854,5 | 5062,8 | 6812,1 | 16729,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.2 | Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 4303,0 | 4077,5 | 5291,3 | 13671,8 |
Местный бюджет | 4303,0 | 4077,5 | 5291,3 | 13671,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.3 | Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа | Прочие расходы | 2015 | МАУК «Кинотеатр «Искра» | Всего | 4295,0 | - | - | 4295,0 |
Местный бюджет | 4295,0 | - | - | 4295,0 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.4 | Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | Прочие расходы | 2015-2017 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 4433,0 | 4701,2 | 5822,6 | 14956,8 |
Местный бюджет | 4433,0 | 4701,2 | 5822,6 | 14956,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.5 | Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | Прочие расходы | 2015-2017 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» МАУК «Кинотеатр «Искра» | Всего | 3400,0 | 3070,0 | 2742,9 | 9212,9 |
Местный бюджет | 1000,0 | 1535,0 | 1426,3 | 3961,3 | |||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.6 | Расходы, связанные с ликвидацией МАУК «Кинотеатр «Искра» | Прочие расходы | 2016 | Всего | - | 4109,5 | - | 4109,5 | |
Местный бюджет | - | 4109,5 | - | 4109,5 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.7 | Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15 | Прочие расходы | 2016 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | - | 1209,0 | - | 1209,0 |
Местный бюджет | - | 1209,0 | - | 1209,0 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
4.
| Задача 4 Программы: Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций. Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 | |||
Местный бюджет | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - |
1.1.5.Таблица 5.«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Программе» изложить в следующей редакции:
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Наименование и содержание услуги: | Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | |||||||||
Показатель | Количество учащихся | |||||||||
Подпрограмма 1 | 1259 | 1259 | 1259 | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | ||||
1.2 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры | 1259 | 1259 | 1259 | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | ||||
Наименование | Услуга по показу спектаклей | |||||||||
Показатель объема | Количество спектаклей | |||||||||
Подпрограмма 1 | 252 | 262 | 272 | 35287,8 | 36792,4 | 41240,1 | ||||
1.3Основное мероприятие: 1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 252 | 262 | 272 | 35287,8 | 36792,4 | 41240,1 | ||||
Наименование | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | |||||||||
Показатель | Количество посещений пользователей | |||||||||
Подпрограмма 2 | 264 000 | 265 000 | 266 000 | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | ||||
2.1 Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | 264 000 | 265 000 | 266 000 | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | ||||
Наименование | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | |||||||||
Показатель | Количество посетителей | |||||||||
Подпрограмма 2 | 51800 | 54 000 | 54920 | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | ||||
2.2 Основное мероприятие: | 51800 | 54 000 | 54920 | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | ||||
Наименование | Услуга по организации культурного досуга | |||||||||
Показатель | Число посетителей Количество мероприятий | |||||||||
Подпрограмма 3 | 230521 - | 46460 58 | - 310 | 17885,5 - | 9140,3 4701,2 | - 17926,0 | ||||
3.1 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | 35850 | 36350 | - 70 | 4854,5 | 5062,8 | - 6812,1 | ||||
Наименование | Развитие традиционного народного художественного творчества | |||||||||
Показатель | Число посетителей Количество мероприятий | |||||||||
Подпрограмма 3 | ||||||||||
3.2 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований 3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 10150 | 10110 | - 180 | 4303,0 | 4077,5 | - 5291,3 | ||||
Наименование | Услуга в области кинопоказа | |||||||||
Показатель | Число посетителей | |||||||||
3.3 Основное мероприятие : Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа 3.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 40521 | - | - | 4295,0 | - | - | ||||
Наименование | Организация массового отдыха жителей | |||||||||
Показатель | Число посетителей Количество мероприятий | |||||||||
3.4 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения 3.4.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 144 000 | - 58 | - 60 | 4433,0 | - 4701,2 | - 5822,6 | ||||
1.1.6. Таблица 6 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Наименование | «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы» | всего | 144407,2 | 148289,3 | 156611,9 | 449308,4 |
Департамент культуры и туризма | ||||||
Подпрограмма 1 | «Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры» | всего | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 |
Мероприятие 1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | МКУ «ЦКО «Культура» | 4463,2 | 2259,6 | 2490,3 | 9213,1 | |
Мероприятие 1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры | МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | 141800,6 | |
1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 35287,8 | 36792,4 - | 41240,0 | 113320,2 | |
1.4 Реконструкция здания театра драмы | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 18,4 | - | - | 18,4 | |
1.5Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | МБУК «Арзамасский театр драмы» | - | - | 40,1 | 40,1 | |
Подпрограмма 2 | «Наследие» | Всего | 37340,0 | 39472,4 | 43405,8 | 120218,2 |
2.1 Основное мероприятие: | Развитие библиотечного дела , в т.ч. | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 | |
Мероприятие 2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей | ЦБС | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 | |
2.2 Основное мероприятие: | Развитие музейного дела, в т.ч. | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | |
2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | |
Подпрограмма 3 | «Досуг» | Всего | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 |
Мероприятие 3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий | МБУК Арзамасский ГДК | 4854,5 | 5062,8 | 6812,1 | 16729,4 | |
3.2. Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | МБУК Арзамасский ГДК | 4303,0 | 4077,5 | 5291,3 | 13671,8 | |
3.3 Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа | МАУК «Кинотеатр «Искра» | 4295,0 | - | - | 4295,0 | |
3.4 Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара | 4433,0 | 4701,2 | 5822,6 | 14956,8 | |
3.5 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара МАУК «Кинотеатр «Искра» | 1000,0 | 1535,0 | 1426,3 | 3961,3 | |
3.6 Расходы, связанные с ликвидацией «Кинотеатра «Искра» | МАУК «Кинотеатр «Искра» | - | 4109,5 | 4109,5 | ||
3.7 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул. К.Маркса, д. 15 | МБУК Арзамасский ГДК | - | 1209,0 | - | 1209,0 | |
Подпрограмма 4 | «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 |
Мероприятие 4.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма | МКУ «ЦКО «Культура» | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 |
1.1.7. Таблица 7 « Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников » изложить в следующей редакции:
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы , тыс.руб. | ||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | всего | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Департамент культуры и туризма | Всего | 146879,6 | 149855,6 | 165947,5 | 462682,7 | |||||||||||
Местный бюджет | 144407,2 | 148289,3 | 156611,9 | 449308,4 | |||||||||||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 2118,5 | 6053,5 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | 7217,1 | 7320,8 | |||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||||
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры | Всего | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | ||||||||||||
Местный бюджет | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | |||||||||||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы1 | Прочие расходы | 2015-2017 | Всего | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | ||||||||||
Местный бюджет | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | |||||||||||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||||
1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | Прочие расходы | 2015-2017 | МКУ « ЦКО «Культура» | Местный бюджет | 4463,2 | 2259,6 | 2490,3 | 9213,1 | |||||||||
1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ№2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | Местный бюджет | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | 141800,6 | |||||||||
1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Местный бюджет | 35287,8 | 36792,4 | 41240,0 | 113320,2 | |||||||||
1.4 Реконструкция здания театра драмы | Прочие расходы | 2015 | Местный бюджет | 18,4 | - | - | 18,4 | ||||||||||
1.5Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2017 | Всего | - | - | 8059,1 | 8059,1 | ||||||||||
Местный бюджет | - | - | 40,1 | 40,1 | |||||||||||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||||||||||
Подпрограмма 2 «Наследие» Основное мероприятие 2.1: Развитие библиотечного дела , в т.ч. | Всего | 37412,4 | 39503,7 | 43405,8 | 120321,9 | ||||||||||||
Местный бюджет | 37340,0 | 39472,4 | 43405,8 | 120218,2 | |||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||||||||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | 103,7 | ||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||||
2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному информационному и справочному обслуживанию | Прочие расходы | 2015-2017 | ЦБС | Местный бюджет | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 | |||||||||
2.1.2 Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | Прочие расходы | 2015-2016 | Федеральный бюджет | 32,4 | 31,3 | - | 63,7 | ||||||||||
2.1.3. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет | Прочие расходы | 2015 | Федеральный бюджет | 40,0 | - | - | 40,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.2 Развитие музейного дела, в т.ч. | Местный бюджет | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | ||||||||||||
2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | Местный бюджет | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | |||||||||
Подпрограмма 3 «Досуг» | Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | ||||||||||||
Местный бюджет | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | |||||||||||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3 | Прочие расходы | 2015-2017 | Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | ||||||||||
Местный бюджет в т.ч. | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | |||||||||||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||||||||
3.1 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК Арзамасский ГДК | Местный бюджет | 4854,5 | 5062,8 | 6812,1 | 16729,4 | |||||||||
3.2 Сохранение и поддержка художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | Прочие расходы | 2015-2017 | Местный бюджет | 4303,0 | 4077,5 | 5291,3 | 13671,8 | ||||||||||
3.3 Организация кинопоказа | Прочие расходы | 2015 | МАУК «Кинотеатр «Искра | Местный бюджет | 4295,0 | - | - | 4295,0 | |||||||||
3.4 Расходы по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | Прочие Расходы | 2015-2017 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» МАУК «Кинотеатр «Искра | Местный бюджет- | 4433,0 | 4701,2 | 5822,6 | 14956,8 | |||||||||
3.5 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | Прочие Расходы | 2015-2017 | Местный бюджет Областной бюджет | 1000,0 2400,0 | 1535,0 1535,0 | 1426,3 1316,6 | 3961,3 5251,6 | ||||||||||
3.6 Расходы, связанные с ликвидацией МАУК «Кинотеатр «Искра» | Прочие Расходы | 2016 | МАУК «Кинотеатр «Искра | Местный бюджет | - | 4109,5 | - | 4109,5 | |||||||||
3.7 Расходы по переводу Городской Дом культуры в здание по адресу ул. К.Маркса д. 15 | Прочие расходы | 2016 | МУК Арзамасский ГДК | Местный бюджет | - | 1209,0 | - | 1209,0 | |||||||||
Подпрограмма 4«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Местный бюджет | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 | ||||||||||||
Мероприятие 4.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма | Прочие расходы | 2015-2017 | МКУ «ЦКО «Культура» | Местный бюджет | 2051,5 | 1900,8 | 1812,7 | 5765,0 | |||||||||
- В паспорте Подпрограммы 1:
1.2.1.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | |||||
Итого по Подпрограмме 1: | Источники финансирования | Годы | Всего за период реализации Программы | ||
2015 | 2016 | 2017 | |||
Всего, в т.ч.: | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | |
Местный бюджет, в т.ч. | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | |
Капвложения | - | - | |||
Прочие расходы | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | |
Областной бюджет, в т.ч. | - | - | 801,9 | 801,9 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | 801,9 | 801,9 | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - |
1.2.2. Таблица 8 Перечень подпрограммных мероприятий Подпрограмма 1 « Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1, тыс. рублей (по годам) | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | Всего за период реализации Программы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры» Цель муниципальной Подпрограммы 1: Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства; поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований. Задача муниципальной Подпрограммы 1: Развитие театральной деятельности; создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, активизация фестивальной деятельности, поддержка творческих проектов; увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи. | Всего | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | ||||
Местный бюджет | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Всего | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | |||||
Местный бюджет | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||
Прочие источники | - | - | |||||||
Всего | 4463,2 | 2259,6 | 2490,3 | 9213,1 | |||||
1.1 | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | Прочие расходы | 2015 -2017 | МКУ «ЦКО «Культура» | Местный бюджет | 4463,2 | 2259,6 | 2490,3 | 9213,1 |
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.2 | Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры. | Прочие расходы | 2015 -2017 | МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | Всего | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | 141800,6 |
Местный бюджет | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | 141800,6 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.3 | Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению. | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 35287,8 | 36792,4 | 41240,0 | 113320,2 |
Местный бюджет | 35287,8 | 36792,4 | 41240,0 | 113320,2 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.4 | Реконструкция здания театра драмы | Прочие расходы | 2015 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 18,4 | - | - | 18,4 |
Местный бюджет | 18,4 | - | - | 18,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
1.5 | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2017 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | - | - | 8059,1 | 8059,1 |
Местный бюджет | - | - | 40,1 | 40,1 | |||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - |
1.2.3. Таблица 11 « Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Подпрограмме 1» изложить в следующей редакции :
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Наименование и содержание услуги: | Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | |||||
Показатель | Количество учащихся | |||||
Подпрограмма 1 | 1259 | 1259 | 1259 | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 |
1.2 Основное мероприятие: 1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 1259 | 1259 | 1259 | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 |
Наименование | Услуга по показу спектаклей | |||||
Показатель объема | Количество спектаклей | |||||
Подпрограмма 1 | 252 | 262 | 272 | 35287,8 | 36792,4 | 41240,0 |
1.3 Основное мероприятие : 1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 252 | 262 | 272 | 35287,8 | 36792,4 | 41240,0 |
1.2.4. Таблица 12 « Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) »изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Подпрограмма 1 | «Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры» | всего | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 |
Мероприятие 1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | МКУ «ЦКО «Культура» | 4463,2 | 2259,6 | 2490,3 | 9213,1 | |
Мероприятие 1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры | МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | 141800,6 | |
1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 35287,8 | 36792,4 | 41240,0 | 113320,2 | |
1.4 Реконструкция здания театра драмы | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 18,4 | - | - | 18,4 | |
1.5 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | МБУК «Арзамасский театр драмы» | - | - | 40,1 | 40,1 |
1.2.5. Таблица 13 « Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1за счет всех источников», изложить в следующей редакции:
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы , тыс.руб. | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | всего | ||||||||
Подпрограмма 1«Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры | Всего | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | ||||||
Местный бюджет | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | |||||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы1 | Прочие расходы | 2015-2017 | Всего | 86130,2 | 86221,1 | 100060,1 | 272411,4 | ||||
Местный бюджет | 86130,2 | 86221,1 | 92041,1 | 264392,4 | |||||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||||
Прочие источники | - | - | |||||||||
1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | Прочие расходы | 2015-2017 | МКУ «ЦКО«Культура» | Местный бюджет | 4463,2 | 2259,6 | 2490,3 | 9213,1 | |||
1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина | Местный бюджет | 46360,8 | 47169,1 | 48270,7 | 141800,6 | |||
1.3Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Местный бюджет | 35287,8 | 36792,4 - | 41240,0 | 113320,2 | |||
1.4 Реконструкция здания театра драмы | Прочие расходы | 2015 | Местный бюджет | 18,4 | - | - | 18,4 | ||||
1.5Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2017 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | - | - | 8059,1 | 8059,1 | |||
Местный бюджет | - | - | 40,1 | 40,1 | |||||||
Областной бюджет | - | - | 801,9 | 801,9 | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | 7217,1 | 7217,1 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||
1.3. В паспорте Подпрограммы 2:
1.3.1.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
|
1.3.2. Таблица 14 Перечень основных мероприятий Подпрограмма 2 «Наследие» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |
| Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы 2, тыс. рублей (по годам) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | Всего за период реализации Программы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | |
Подпрограмма 2 «Наследие» Цель муниципальной Подпрограммы 2: Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса
Задача муниципальной Подпрограммы 2: .Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Повышение доступности и качества музейных услуг.
| Всего | 37412,4 | 39503,7 | 43405,8 | 120321,9 | |||||
Местный бюджет | 37340,0 | 39472,4 | 43405,8 | 120218,2 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | - | 103,7 | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
Всего | 37412,4 | 39503,7 | 43405,8 | 120321,9 | ||||||
Местный бюджет | 37340,0 | 39472,4 | 43405,8 | 120218,2 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | - | 103,7 | ||||||
Прочие источники | - | - | - | |||||||
2.1. | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела: | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ЦБС | Всего | 24850,0 | 26032,5 | 28279,0 | 79161,5 | |
Местный бюджет | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | - | 103,7 | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
2.1.1 | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ЦБС | Всего | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 | |
Местный бюджет | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
2.1.2. | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | Прочие расходы | 2015-2016 | МБУК ЦБС | Всего | 32,4 | 31,3 | - | 63,7 | |
Местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | 31,3 | - | 63,7 | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
2.1.3 | Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет | Прочие расходы | 2015 | МБУК ЦБС | Всего | 40,0 | - | - | 40,0 | |
Местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | 40,0 | - | - | 40,0 | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
2.2 | Основное мероприятие: Развитие музейного дела | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | Всего | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | |
Местный бюджет | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
2.2.1 | Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | Всего | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | |
Местный бюджет | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||||
1.3.3. Таблица 17 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Наименование | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | |||||||
Показатель | Количество посещений пользователей | |||||||
Подпрограмма 2 | 264 000 | 265 000 | 266 000 | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | ||
2.1 Основное Развитие библиотечного дела | 264 000 | 265 000 | 266 000 | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | ||
Наименование | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | |||||||
Показатель | Количество посетителей | |||||||
Подпрограмма 2 | 51800 | 54 000 | 54920 | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | ||
2.2 Основное | 51800 | 54 000 | 54920 | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | ||
1.3.4. Таблица 18. « Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Подпрограмма 2 | «Наследие» | всего | 37340,0 | 39472,4 | 43405,8 | 120218,2 |
2.1 Основное мероприятие: | Развитие библиотечного дела в т.ч. | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79057,8 | |
Мероприятие 2.2.1Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и и справочному обслуживанию пользователей | ЦБС | 24777,6 | 26001,2 | 28279,0 | 79 057,8 | |
2.2 Основное мероприятие: | Развитие музейного дела в т.ч. | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 | |
2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | 12562,4 | 13471,2 | 15126,8 | 41160,4 |
1.3.5.Таблица 19 « Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников» изложить в новой редакции:
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы , тыс.руб. | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | всего | ||||||
Подпрограмма 2 «Наследие» | Всего | 37412,4 | 39503,7 | 43405,8 | 120321,9 | ||||
Местный бюджет | 37340,0 | 39472,4 | 43405,8 | 120218,2 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | 72,4 | 31,3 | - | 103,7 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 | Прочие расходы | 2015-2017 | Всего | 37412,4 | 39503,7 | 43405,8 | 120321,9 | ||
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный | 37340,0 - 72,4 | 39472,4 - 31,3 | 43405,8 | 120218,2 103,7 | |||||
- Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей; | Прочие расходы | 22015-2017 | ЦБС | Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего | 24777,6 24777,6 | 26001,2 26001,2 | 28279,0 28279,0 | 79057,8 79057,8 | |
- Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания; | Прочие расходы | 22015-2016 | Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего | - - 32,4 32,4 | - - 31,3 31,3 | - - 63,7 63,7 | |||
- Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет | Прочие расходы | 22015 | Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего | - - 40,0 40,0 | - - - | - - - | - - 40,0 40,0 | ||
- Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 22015-2017 | МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО | Местный бюджет Всего | 12562,4 12562,4 | 13471,2 13471,2 | 15126,8 15126,8 | 41160,4 41160,4 |
1.4. В паспорте Подпрограммы 3:
1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 |
|
1.4.2. Таблица 20 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 3, тыс.руб. (по годам) | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | Всего за период реализации Программы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма 3 «Досуг». | Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | ||||
Местный бюджет | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | |||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Цель Подпрограммы 3: Активное вовлечение горожан в культурную жизнь города | Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | ||||
Местный бюджет | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | |||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
Задача муниципальной Подпрограммы 3: Обеспечение условий для организации досуга населения города. | Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | ||||
Местный бюджет | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | |||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - |
3.1 | Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 4854,5 | 5062,8 | 6812,1 | 16729,4 |
Местный бюджет | 4854,5 | 5062,8 | 6812,1 | 16729,4 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.2 | Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 4303,0 | 4077,5 | 5291,3 | 13671,8 |
Местный бюджет | 4303,0 | 4077,5 | 5291,3 | 13671,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.3 | Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа | Прочие расходы | 2015 | МАУК «Кинотеатр «Искра» | Всего | 4295,0 | - | - | 4295,0 |
Местный бюджет | 4295,0 | - | - | 4295,0 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.4 | Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | Прочие расходы | 2015-2017 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 4433,0 | 4701,2 | 5822,6 | 14956,8 |
Местный бюджет | 4433,0 | 4701,2 | 5822,6 | 14956,8 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.5 | Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | Прочие расходы | 2015-2017 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» МАУК «Кинотеатр «Искра | Всего | 3400,0 | 3070,0 | 2742,9 | 9212,9 |
Местный бюджет | 1000,0 | 1535,0 | 1426,3 | 3961,3 | |||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.6 | Расходы, связанные с ликвидацией МАУК «Кинотеатр «Искра» | Прочие расходы | 2016 | МАУК «Кинотеатр «Искра | Всего | - | 4109,5 | 4109,5 | |
Местный бюджет | - | 4109,5 | 4109,5 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||
3.7. | Перевод МБУК «Арзамасский городской Дом культуры» в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15 | Прочие расходы | 2016 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | - | 1209,0 | - | 1209,0 |
Местный бюджет | - | 1209,0 | - | 1209,0 | |||||
Областной бюджет | - | - | - | - | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
1.4.3. Таблица 23 « Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Наименование | Услуга по организации культурного досуга | |||||||||
Показатель | Число посетителей Количество мероприятий | |||||||||
Подпрограмма 3 | 230521 - | 46460 58 | - 310 | 17885,5 - | 9140,3 4701,3 | - 17926,0 | ||||
3.1 Основное Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | 35850 | 36350 | - 70 | 4854,5 | 5062,8 | - 6812,1 | ||||
Наименование | Развитие традиционного народного художественного творчества | |||||||||
Показатель | Число посетителей Количество мероприятий | |||||||||
Подпрограмма 3 | ||||||||||
3.2 Основное Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований 3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 10150 | 10110 | - 180 | 4303,0 | 4077,5 | - 5291,3 | ||||
Наименование | Услуга в области кинопоказа | |||||||||
Показатель | Число посетителей | |||||||||
3.3 Основное Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа 3.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 40521 | - | - | 4295,0 | - | - | ||||
Наименование | Организация массового отдыха жителей | |||||||||
Показатель | Число посетителей Количество мероприятий | |||||||||
3.4 Основное Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения 3.4.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 144 000 | - 58 | - 60 | 4433,0 | - 4701,2 | - 5822,6 | ||||
1.4.4.Таблица 24 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма 3 муниципальной Программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Подпрограмма 3 | «Досуг» | Всего | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 |
Мероприятие 3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий | МБУК Арзамасский ГДК | 4854,5 | 5062,8 | 6812,1 | 16729,4 | |
3.2.Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | МБУК Арзамасский ГДК | 4303,0 | 4077,5 | 5291,3 | 13671,8 | |
3.3 Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа | МАУК «Кинотеатр «Искра» | 4295,0 | - | - | 4295,0 | |
3.4 Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | МАУК «ПК и О им.А.П.Гайдара | 4433,0 | 4701,2 | 5822,6 | 14956,8 | |
3.5 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара МАУК «Кинотеатр «Искра» | 1000,0 | 1535,0 | 1426,3 | 3961,3 | |
3.6Расходы,связан-ные с ликвидацией «Кинотеатра «Искра» | МАУК «Кинотеатр «Искра» | - | 4109,5 | - | 4109,5 | |
3.7 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15 | МБУК Арзамасский ГДК | - | 1209,0 | - | 1209,0 |
1.4.5. Таблица 25 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 3 , тыс.руб. | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | всего | ||||||||
Подпрограмма 3 «Досуг» | Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | ||||||
Местный бюджет | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | |||||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 | Прочие расходы | 2015-2017 | Всего | 21285,5 | 22230,0 | 20668,9 | 64184,4 | ||||
Местный бюджет в т.ч. | 18885,5 | 20695,0 | 19352,3 | 58932,8 | |||||||
Областной бюджет | 2400,0 | 1535,0 | 1316,6 | 5251,6 | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | |||||||
3.1 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК Арзамасский ГДК | Местный бюджет | 4854,5 | 5062,8 | 6812,1 | 16729,4 | |||
3.2 Сохранение и поддержка художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | Прочие расходы | 2015-2017 | Местный бюджет | 4303,0 | 4077,5 | 5291,3 | 13671,8 | ||||
3.3 Организация кинопоказа | Прочие расходы | 2015 | МАУК «Кинотеатр «Искра» | Местный бюджет | 4295,0 | - | - | 4295,0 | |||
3.4 Расходы по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | Прочие Расходы | 2015-2017 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Местный бюджет- | 4433,0 | 4701,2 | 5822,6 | 14956,8 | |||
3.5.Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | Прочие Расходы | 2015-2017 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Местный бюджет Областной бюджет | 1000,0 2400,0 | 1535,0 1535,0 | 1426,3 1316,6 | 3961,3 5251,6 | |||
3.6 Расходы,связанные с ликвидацией «Кинотеатра «Искра» | Прочие расходы | 2016 | МАУК «Кинотеатр «Искра» | Местный бюджет | - | 4109,5 | - | 4109,5 | |||
3.7 Расходы по переводу МУК Городской Дом культуры в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15 | Прочие расходы | 2016 | МУК Арзамасский ГДК | Местный бюджет | - | 1209,0 | - | 1209,0 | |||
- Отделу по информационному обеспечению (Лабзина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н..В.
Глава муниципального образования –
мэр города Арзамаса М.Л.Мухин